問題已解決

本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。老師我填寫時(shí)出顯這個(gè)提示是什么意思

84784984| 提問時(shí)間:2019 10/01 15:04
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,就是貴單位是小規(guī)模納稅人,月銷售額低于10萬(wàn)元,或者季銷售額低于30萬(wàn)元,是免征增值稅的,需要填寫到免稅欄次。
2019 10/01 15:16
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