問(wèn)題已解決

公司幫顧客買(mǎi)東西 墊付貨款怎么做賬 里面賺的差價(jià)又該如何做賬呢

84785007| 提問(wèn)時(shí)間:2019 09/26 17:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
墊付款,借其他應(yīng)收款貸,銀行存款支付做相反分錄。 賺差價(jià)的借庫(kù)存商品貸,銀行存款銷(xiāo)售,借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸,庫(kù)存商品。
2019 09/26 17:45
84785007
2019 09/26 17:50
給客戶(hù) 員工送福利的會(huì)計(jì)分錄了
84785007
2019 09/26 17:54
比如貨款買(mǎi)的時(shí)候700 賣(mài)客戶(hù)800 賺100 幫客戶(hù)墊付的700 怎么做一套會(huì)計(jì)分錄
郭老師
2019 09/26 18:02
借庫(kù)存商品700貸銀存700 借銀存800貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
84785007
2019 09/26 18:08
不是很明白
84785007
2019 09/26 18:08
就比如第一次老師給我解答的那個(gè)分錄 帶上數(shù)字
郭老師
2019 09/26 18:10
我上面給你帶上數(shù)字了 賺取差價(jià)的分錄
84785007
2019 09/26 18:12
是不是還要做一筆 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 700貸庫(kù)存商品700呢
郭老師
2019 09/26 18:15
是,這個(gè)是i結(jié)轉(zhuǎn)成本的
84785007
2019 09/26 18:19
好的
郭老師
2019 09/26 18:38
不用客氣的,
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