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老師,當(dāng)月需要繳納的增值稅是不是根據(jù)本月實(shí)際銷售金額乘以稅負(fù)呢?如果每個(gè)月的實(shí)際銷售金額不一樣,那繳納的稅額就不一樣是嗎?

84784951| 提問時(shí)間:2019 09/22 20:39
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
增值稅的話,是每月的銷項(xiàng)稅,減去進(jìn)項(xiàng)稅,計(jì)算的哦!每月的增值稅,基本都是不一樣的哦!
2019 09/22 20:42
84784951
2019 09/22 21:45
老師,在金稅盤的預(yù)讀統(tǒng)計(jì)那里,如果本月實(shí)際銷售金額是100萬,實(shí)際銷項(xiàng)稅額是60萬,公司稅負(fù)是2%,那當(dāng)月需要繳納的銷項(xiàng)稅就是100*0.02=2萬。那實(shí)際上,本月增值稅=本月實(shí)際銷項(xiàng)稅額-本月實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅額,但是這個(gè)結(jié)果應(yīng)該要與2萬相等或者接近,是這么理解嗎
許老師
2019 09/23 07:59
是這樣的。其實(shí)稅負(fù)問題,是先算銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)后,計(jì)算增值稅稅額,再除以銷項(xiàng)稅,計(jì)算出來的。注意,不要本末倒置哦!
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