問題已解決
上月所有物料開發(fā)票的做物資采購,沒有開票的按入庫單生成憑證原材料,這月發(fā)票來了,如果是固定資產(chǎn)怎么做分錄
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速問速答你好,取得發(fā)票可以這樣做調(diào)整分錄
借;固定資產(chǎn),貸;物資采購,原材料
2019 09/21 15:54
84785020
2019 09/21 16:05
現(xiàn)在科目余額表,物資采購貸方余額,原材料借方余額
正確嗎?
鄒老師
2019 09/21 16:06
你好,不正確,這樣做調(diào)整分錄之后,物資采購,原材料科目余額應當都是0才是的
你之前所做的物資采購分錄是?沒有做原材料購進分錄是嗎?
84785020
2019 09/21 16:11
月底結賬,會做借:原材料,應交稅費-進項稅/貸:物資采購
物資采購會有余額
借:原材料,貸:在建工程
現(xiàn)在還沒有做調(diào)整分錄
鄒老師
2019 09/21 16:13
你好,你之前應當這樣做分錄才是的
借;物資采購,應交稅費-進項稅,貸;應付賬款等科目
入庫,借;原材料,貸;材料采購
后面發(fā)現(xiàn)應當計入固定資產(chǎn),就這樣做調(diào)整分錄
借;固定資產(chǎn),貸;原材料
84785020
2019 09/21 16:30
麻煩老師看下
鄒老師
2019 09/21 16:34
你好,你物資采購出現(xiàn)負數(shù)余額是你以后月份結轉(zhuǎn)的金額超過了之前入賬的余額
比如7.31日的記36號憑證,8.31日的記34號憑證
84785020
2019 09/21 16:41
之前物資采購都是貸預付賬款,現(xiàn)在來了幾張發(fā)票如果按固定資產(chǎn),如何調(diào)整
鄒老師
2019 09/21 16:43
你好,之前物資采購都是貸預付賬款這樣做賬
借;物資采購,貸;預付賬款
現(xiàn)在來了幾張發(fā)票如果按固定資產(chǎn)就這樣調(diào)整
借;固定資產(chǎn),貸;物資采購
84785020
2019 09/21 16:48
已做進項稅分錄,固定資產(chǎn)還要錄入可抵扣進項稅嗎
鄒老師
2019 09/21 16:49
你好,不需要了,只需要做這個調(diào)整分錄就好了
借;固定資產(chǎn),貸;物資采購
84785020
2019 09/21 17:03
之前還沒有做物資采購分錄,票來了以后
借:固定資產(chǎn)
進項稅
貸:預付賬款
鄒老師
2019 09/21 17:04
你好,之前沒有做物資采購分錄,就是直接這樣做分錄的
借:固定資產(chǎn)
進項稅
貸:預付賬款
84785020
2019 09/21 17:27
上月這第1張圖已經(jīng)計入第2張圖34號憑證
現(xiàn)在發(fā)票來了,我按第3張圖做對嗎
84785020
2019 09/21 17:29
8月物資采購明細圖
鄒老師
2019 09/21 17:30
你好,現(xiàn)在發(fā)票來了,那第三張圖的貸方是原材料科目才是的
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