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建賬時(shí)錄入期初數(shù)據(jù),把庫存現(xiàn)金的期初數(shù)錄錯了怎么辦

84785010| 提問時(shí)間:2019 09/20 15:25
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苳苳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
你好!已經(jīng)啟用賬套了嗎?
2019 09/20 15:25
84785010
2019 09/20 15:27
啟用了,試算平衡的,后面發(fā)現(xiàn)科目余額表上的庫存現(xiàn)金與明細(xì)賬的對不上,現(xiàn)在找出原因了,是導(dǎo)出的時(shí)候不知道怎么弄錯了
苳苳老師
2019 09/20 15:35
哦 ,只要找到原因?qū)ι狭司涂梢粤?/div>
84785010
2019 09/20 15:39
我要怎么調(diào)整這個期初數(shù)
苳苳老師
2019 09/20 15:57
如果其他科目都是對的,那就調(diào)整未分利潤 借:庫存現(xiàn)金 貸:未分配利潤
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