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老師設(shè)備錢沒有付發(fā)票已經(jīng)開了怎么做賬??

84785006| 提問時(shí)間:2019 09/03 10:45
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師
借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2019 09/03 10:46
84785006
2019 09/03 10:56
老師如果該設(shè)備要進(jìn)行安裝的呢???
張艷老師
2019 09/03 10:57
就借方在建工程科目
84785006
2019 09/03 11:35
老師如果發(fā)票是7月份開的但是設(shè)備還沒有進(jìn)來,怎么做賬???
張艷老師
2019 09/03 11:39
按暫估金額入賬 借:在建工程 貸:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款
張艷老師
2019 09/03 11:39
抱歉,設(shè)備沒有到的話,是不做賬處理的。
84785006
2019 09/03 11:42
老師就是發(fā)票已開的情況,設(shè)備沒有到但是訂金也已經(jīng)支付了呢???
張艷老師
2019 09/03 11:45
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 由于沒有取得設(shè)備,還是不入賬。如果想抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的話,要做 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:預(yù)付賬款
84785006
2019 09/03 11:48
老師就是發(fā)票的開票時(shí)間與固定資入賬時(shí)間可以不一致的,7月份的發(fā)票可以在10月份入固定資產(chǎn)???
張艷老師
2019 09/03 11:50
這個(gè)沒有問題的,畢竟社備沒有到嘛
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