问题已解决
請問我?guī)推渌敬N產(chǎn)品,現(xiàn)在賣出去了一臺,但是我還沒有委托公司開的發(fā)票,也沒有入賬,請問我可以先給客戶開發(fā)票嗎?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/3.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/010/09/06/50_avatar_middle.jpg?t=1714031320)
您好
先把產(chǎn)品暫估入庫 然后可以先給客戶開發(fā)票
2019 08/28 09:02
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/3.jpg)
84784963 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2019 08/28 09:05
具體分錄是怎么做呢,如果還沒有收到產(chǎn)品也可以先開票嗎
![](https://pic1.acc5.cn/010/09/06/50_avatar_middle.jpg?t=1714031320)
bamboo老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2019 08/28 09:06
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
如果沒有收到產(chǎn)品銷售出去 不應(yīng)該開具發(fā)票
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/3.jpg)
84784963 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2019 08/28 09:08
那收到發(fā)票后應(yīng)該怎么做分錄呢
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/3.jpg)
84784963 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2019 08/28 09:08
就是稅務(wù)那邊怎么來判別我們是否收到貨物呢
![](https://pic1.acc5.cn/010/09/06/50_avatar_middle.jpg?t=1714031320)
bamboo老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2019 08/28 09:09
直接收到發(fā)票的話
借:庫存商品
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
貸:應(yīng)付賬款
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/3.jpg)
84784963 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2019 08/28 09:12
不是直接,是暫估入賬后,收到發(fā)票怎么做分錄
![](https://pic1.acc5.cn/010/09/06/50_avatar_middle.jpg?t=1714031320)
bamboo老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2019 08/28 09:14
借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
貸:應(yīng)付賬款
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)