問題已解決

老師。設計公司人員工資這么做對嗎。設計人員工資計提,借:勞務成本—設計人員工資,貸:應付職工薪酬。發(fā)放,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款。結轉勞務成本,借:主營業(yè)務成本,貸:勞務成本—設計人員工資。管理人員工資,借:管理費用—工資,貸:應付職工薪酬。

84785039| 提問時間:2019 07/15 15:02
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
84785039
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
社保呢?社保怎么做?兩個部門的要分開嗎。
2019 07/15 15:13
84785039
2019 07/15 15:24
那設計部門是直接借:主營業(yè)務成本,貸應付職工薪酬嗎。
84785039
2019 07/15 15:26
結轉勞務成本應該是在發(fā)放那個月結轉,還是在計提那個月結轉。
84785039
2019 07/15 15:32
這個收入是具體指哪個項目的收入呢?還是指什么收入?每個月都會有收入呀?
84785039
2019 07/15 15:38
但是我們發(fā)工資不是這么算的。工資是每個月都發(fā)放呀?不跟對應項目掛鉤?
bamboo老師
2019 07/15 15:02
您好 這樣賬務處理正確的
bamboo老師
2019 07/15 15:21
是的 根據員工任職的部分 分別寫 借:管理費用——單位社保費 銷售費用——單位社保費等 貸:應付職工薪酬——單位社保費
bamboo老師
2019 07/15 15:25
借:勞務成本——單位社保費 貸:應付職工薪酬——單位社保費
bamboo老師
2019 07/15 15:27
在您確認了收入的月份對應結轉勞務成本到主營業(yè)務成本
bamboo老師
2019 07/15 15:34
根據您對應項目的收入結轉 比如這個月A項目確認了收入 那您對應結轉A項目的勞務成本
bamboo老師
2019 07/15 15:39
如果不跟對應項目掛鉤的話 那您發(fā)放的工資都結轉到當期成本吧
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~