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老師,預(yù)付了一筆公司裝修費(fèi)。分錄:借:長期待攤費(fèi)用 貸:銀行存款,對(duì)嗎

84784973| 提問時(shí)間:2019 07/13 10:10
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,有取得相應(yīng)發(fā)票嗎?
2019 07/13 10:14
84784973
2019 07/13 10:15
還沒取到,就先付了一筆錢
鄒老師
2019 07/13 10:19
你好,那應(yīng)當(dāng)把借方改成預(yù)付賬款科目才是的
84784973
2019 07/13 10:22
然后等裝修公司把發(fā)票開進(jìn)來,才做借:長期待攤費(fèi)用 貸:銀行存款。對(duì)嗎?
鄒老師
2019 07/13 10:27
你好,取得發(fā)票,借;長期待攤費(fèi)用,貸;預(yù)付 賬款
84784973
2019 07/13 10:35
老師,是不是取得發(fā)票就可以在當(dāng)月攤銷了?有規(guī)定的攤銷時(shí)間嗎?需要和固定資產(chǎn)有殘值嗎?
鄒老師
2019 07/13 10:40
你好,從費(fèi)用受益開始月份攤銷 這個(gè)是不需要預(yù)留殘值的
84784973
2019 07/13 10:43
老師,有沒有規(guī)定一定在什么時(shí)間內(nèi)攤銷結(jié)束的?
鄒老師
2019 07/13 10:46
你好,沒統(tǒng)一規(guī)定,根據(jù)費(fèi)用受益時(shí)間估計(jì)的
84784973
2019 07/13 10:47
那老師,開始攤銷時(shí),應(yīng)該如何做分錄呢
鄒老師
2019 07/13 10:55
你好,借;管理費(fèi)用等科目,貸;長期待攤費(fèi)用
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