問題已解決

老師請教一下:我這邊錄入起初數(shù)據(jù)時候多錄入了2000的應收賬款,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),我應該怎樣調(diào)賬呢

84785001| 提問時間:2019 07/04 17:30
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武老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
你做個反向的分錄就可以了,同學
2019 07/04 17:36
84785001
2019 07/04 17:40
問題是之前沒有會計做賬的呀!我只是從2019年1月初錄入了期初數(shù)據(jù),當時我從經(jīng)手人那里得知有70萬的應收賬款,現(xiàn)在才知道只有698000,實際到賬沒70萬,我該怎樣做賬呢
武老師
2019 07/04 18:14
你就按說,沖銷一別,然后在做現(xiàn)實的金額
84785001
2019 07/05 10:29
我之前并沒有做分錄,只是錄入期初數(shù)據(jù),這種情況怎么沖銷呀?
武老師
2019 07/05 11:21
那你就現(xiàn)在補個分錄
84785001
2019 07/05 15:04
但是,我的稅都交了的,要是再確認收入和增值稅,公司且不是要多交稅嗎?
武老師
2019 07/05 15:42
你就做出來你差額就可以
84785001
2019 07/05 15:48
???什么意思
武老師
2019 07/05 17:28
多出來的部分做分錄就可以
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