問題已解決

老師,收到作為員工福利的增值稅專用發(fā)票是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧?我做賬是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但是在報(bào)增值稅時(shí),認(rèn)證并把它轉(zhuǎn)不可抵扣的報(bào)了,去國稅改,專管員說這樣報(bào)沒錯(cuò)![捂臉][捂臉]我糊涂了,難道不是應(yīng)該在附表二中報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?

84785010| 提問時(shí)間:2019 06/19 18:43
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
應(yīng)該在附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在個(gè)人消費(fèi)那欄填寫
2019 06/19 18:44
84785010
2019 06/19 18:57
專管員不改,那跟賬上對(duì)不起來了,要怎么辦?
郭老師
2019 06/19 19:03
最后沒有抵扣是不是
84785010
2019 06/19 19:09
對(duì),沒有抵扣
郭老師
2019 06/19 19:13
這樣實(shí)際抵扣的一樣就可以吧,按你稅務(wù)局的吧
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~