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有個同事的個稅繳納了,但是發(fā)工資時忘記扣了,請問這個記賬憑證怎么處理?他的個稅我在下個月會扣回來

84785042| 提問時間:2019 06/15 16:21
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,繳納的時候做這個分錄,借;應(yīng)交稅費——個人所得稅,貸;銀行存款
2019 06/15 16:22
84785042
2019 06/15 16:32
這個繳納的會計分錄做了,但是我忘記扣他的,這個要怎么做分錄?
鄒老師
2019 06/15 16:41
你好,今后從工資扣除,借;應(yīng)付職工薪酬——工資,貸;應(yīng)交稅費——個人所得稅
84785042
2019 06/15 16:43
好的,老師我房租五月份支付了5到7月的,沒有發(fā)票來,怎么做賬?
鄒老師
2019 06/15 16:49
你好,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款
84785042
2019 06/15 16:50
我一次付了三個月,不用計提嗎
鄒老師
2019 06/15 16:50
你好,這個是預(yù)付分錄,取得發(fā)票就攤銷就是了
84785042
2019 06/15 16:51
我如果在下個月取得發(fā)票要怎么攤銷
鄒老師
2019 06/15 16:54
你好,一次性把3個月的攤銷
84785042
2019 06/15 16:58
我們公司是2.28成立的,當(dāng)時我把2月的房租放在三月那里做賬了,當(dāng)時是有發(fā)票所以我是借管理費用房租 2641.5其他應(yīng)付款計提費用 1320.76應(yīng)交稅費 237.74貸銀行4200,到四月就是借管理費用房租1320.76貸其他應(yīng)付款計提費用1320.76,我5-7月也按照這樣做對嗎
鄒老師
2019 06/15 17:00
你好,支付房租怎么借方還通過其他應(yīng)付款核算呢?應(yīng)當(dāng)是預(yù)付賬款才是啊
84785042
2019 06/15 17:03
其他應(yīng)付款是為了計提下個月的
鄒老師
2019 06/15 17:03
你好,你這個是預(yù)付房租,借方應(yīng)當(dāng)通過預(yù)付賬款核算才是的
84785042
2019 06/15 17:21
那我應(yīng)該是預(yù)付賬款—計提房租?
鄒老師
2019 06/15 17:22
你好,就是預(yù)付賬款——某某單位或個人(房租)就可以了
84785042
2019 06/15 17:25
好的,太感謝老師了,我有2個小小疑問,1、對于預(yù)付賬款這個科目是沒有發(fā)票才用的對嗎?我2~4月那次是有發(fā)票的,在我計提費用時就用了其他應(yīng)付款,這筆有沒有錯?2:預(yù)付賬款這個科目不是只能用于采購 跟貨物有關(guān)的嗎?
鄒老師
2019 06/15 17:27
你好 1,預(yù)付款是先付款,暫時沒有取得發(fā)票用這個科目核算 2~4月有發(fā)票就直接計入費用核算,就不需要通過預(yù)付賬款核算了 2,接受相關(guān)服務(wù),先付款沒有取得發(fā)票也是通過預(yù)付賬款核算的
84785042
2019 06/15 17:36
我二月到四月當(dāng)時是一次性付3個月,所以我用其他應(yīng)付款來計提4月的,這個對嗎?
鄒老師
2019 06/15 17:37
你好,你這個2到4月份的房租是在幾月份支付的?
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