問題已解決

什么情況下要用到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目呢?我進(jìn)項(xiàng)稅我不確定抵不抵扣的情況我月底要怎么做分錄?

84785031| 提問時(shí)間:2019 06/13 11:21
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 就是本月收到發(fā)票 沒有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 但是需要發(fā)票入賬 所以用待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目
2019 06/13 11:22
84785031
2019 06/13 11:23
我如果認(rèn)證了以后,要做什么分錄呢?
bamboo老師
2019 06/13 11:24
如果認(rèn)證了不抵扣 可以計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目
84785031
2019 06/13 11:28
要是我做了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目,我認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅額 比如之前我的分錄是 借 應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 。我認(rèn)證了要怎么做這個(gè)分錄
bamboo老師
2019 06/13 11:31
收到發(fā)票的時(shí)候 不認(rèn)證 借 成本費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款等 后期認(rèn)證抵扣 借 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
84785031
2019 06/13 11:41
我可以月末直接做那個(gè)總的分錄嗎?就是我剛才列的那個(gè)
bamboo老師
2019 06/13 11:43
您前面待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有沒有入賬?
84785031
2019 06/13 11:44
有,就是進(jìn)貨的進(jìn)項(xiàng)票
bamboo老師
2019 06/13 11:46
那您可以寫第二筆分錄
84785031
2019 06/13 11:50
???是什么意思?我月底要應(yīng)該怎么操作
bamboo老師
2019 06/13 11:52
您前期發(fā)票如果已經(jīng)按照我寫的第一筆分錄入賬了 后面認(rèn)證抵扣就只需要寫我寫的第二筆分錄
84785031
2019 06/13 11:54
但是我寫的是 借庫(kù)存商品 應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款。我寫的不是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
bamboo老師
2019 06/13 11:55
那您前面都已經(jīng)入了進(jìn)項(xiàng)稅額科目了 后期認(rèn)證抵扣不要再做賬務(wù)處理了啊
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~