問(wèn)題已解決

我想咨詢一下現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的加計(jì)抵減額怎么填報(bào)

84784996| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/17 19:53
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)填寫(xiě)說(shuō)明 (一)稅額抵減情況 1.本表第1行由發(fā)生增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用和技術(shù)維護(hù)費(fèi)的納稅人填寫(xiě),反映納稅人增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用和技術(shù)維護(hù)費(fèi)按規(guī)定抵減增值稅應(yīng)納稅額的情況。 2.本表第2行由營(yíng)業(yè)稅改征增值稅納稅人,服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)按規(guī)定匯總計(jì)算繳納增值稅的總機(jī)構(gòu)填寫(xiě),反映其分支機(jī)構(gòu)預(yù)征繳納稅款抵減總機(jī)構(gòu)應(yīng)納增值稅稅額的情況。 3.本表第3行由銷售建筑服務(wù)并按規(guī)定預(yù)繳增值稅的納稅人填寫(xiě),反映其銷售建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款抵減應(yīng)納增值稅稅額的情況。 4.本表第4行由銷售不動(dòng)產(chǎn)并按規(guī)定預(yù)繳增值稅的納稅人填寫(xiě),反映其銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款抵減應(yīng)納增值稅稅額的情況。 5.本表第5行由出租不動(dòng)產(chǎn)并按規(guī)定預(yù)繳增值稅的納稅人填寫(xiě),反映其出租不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款抵減應(yīng)納增值稅稅額的情況。 (二)加計(jì)抵減情況 本表第6至8行僅限適用加計(jì)抵減政策的納稅人填寫(xiě),反映其加計(jì)抵減情況。其他納稅人不需填寫(xiě)。第8行“合計(jì)”等于第6行、第7行之和。各列說(shuō)明如下: 1.第1列“期初余額”:填寫(xiě)上期期末結(jié)余的加計(jì)抵減額。 2.第2列“本期發(fā)生額”:填寫(xiě)按照規(guī)定本期計(jì)提的加計(jì)抵減額。 3.第3列“本期調(diào)減額”:填寫(xiě)按照規(guī)定本期應(yīng)調(diào)減的加計(jì)抵減額。 4.第4列“本期可抵減額”:按表中所列公式填寫(xiě)。 5.第5列“本期實(shí)際抵減額”:反映按照規(guī)定本期實(shí)際加計(jì)抵減額,按以下要求填寫(xiě)。 若第4列≥0,且第4列<主表第11欄-主表第18欄,則第5列=第4列; 若第4列≥主表第11欄-主表第18欄,則第5列=主表第11欄-主表第18欄; 若第4列<0,則第5列等于0。 計(jì)算本列“一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算”行和“即征即退項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算”行時(shí),公式中主表各欄次數(shù)據(jù)分別取主表“一般項(xiàng)目”“本月數(shù)”列、“即征即退項(xiàng)目”“本月數(shù)”列對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)。 6.第6列“期末余額”:填寫(xiě)本期結(jié)余的加計(jì)抵減額,按表中所列公式填寫(xiě)。
2019 05/17 20:04
84784996
2019 05/17 20:26
但是我沒(méi)找到B44表中減免性質(zhì)和代碼
84784996
2019 05/17 20:28
剛填報(bào)的申請(qǐng)表是要等稅務(wù)審核嗎
bamboo老師
2019 05/17 20:28
第六行不填減免稅代碼啊
84784996
2019 05/17 21:52
申報(bào)表B44要填申報(bào)明細(xì)要不然不通過(guò)
bamboo老師
2019 05/17 22:01
B4減免填第六欄啊 前面說(shuō)過(guò)啦 第六欄沒(méi)有減免稅性質(zhì)選擇啊 您看下面的加計(jì)抵減項(xiàng)目好嗎
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