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老師,交稅控服務(wù)費的280元的分錄怎么做的?我之前做的是, 借:管理費用-辦公費280 貸:庫存現(xiàn)金280 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅)280 貸:管理費用-辦公費280 是去年做的了,現(xiàn)在我的科目余額表上還掛起:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅)280 我要怎么做才能把賬做平???我之前做的分錄做錯沒有?。?/p>
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速問速答借:管理費用 貸:銀行存款
抵稅時,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅 借:管理費用 負數(shù) 你是一般納稅人還是小規(guī)模
2019 05/17 15:28
84784978
2019 05/17 15:30
小規(guī)模納稅人
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2019 05/17 15:31
那應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅是這筆要怎么做賬才平?。?/div>
meizi老師
2019 05/17 15:36
你好 你小規(guī)模不做三級科目 做到二級科目就行 也不需要做結(jié)轉(zhuǎn) 你次月繳納的時候就平了
84784978
2019 05/17 15:38
老師,我知道繳納的時候平了,我的賬上沒有平??!我的科目余額表上一直掛著應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅)
meizi老師
2019 05/17 15:42
你好 你先去把你去年做的借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅)280
貸:管理費用-辦公費280沖了 然后重新做一筆 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅280
貸:管理費用-辦公費280 明細到二級科目 不要做到三級科目 你小規(guī)模做到三級科目就會一直掛著這個的 因為也沒有結(jié)轉(zhuǎn) 一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)后就會沒余額
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2019 05/17 15:52
好的,我知道了,謝謝老師
meizi老師
2019 05/17 16:03
嗯 好的 不客氣的滿意請給予評價
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