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本月填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候,漏填寫加計(jì)抵減情況了,可以下個(gè)月加上這個(gè)的金額,合計(jì)填寫嗎?

84784966| 提問時(shí)間:2019 05/15 18:10
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果果老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
不可以合計(jì)填寫,建議您將本月填寫增值稅申報(bào)表作廢后重新申報(bào)
2019 05/15 19:43
84784966
2019 05/16 08:45
已經(jīng)申報(bào)繳稅了,重新填寫,繳稅金額就不對(duì)了,稅務(wù)需要退稅,是需要到申報(bào)大廳辦理退稅嗎?
果果老師
2019 05/16 10:35
是的,如果需要退稅要到稅務(wù)大廳去辦理
84784966
2019 05/16 10:38
這個(gè)需要聯(lián)系專管員嗎?
84784966
2019 05/16 10:39
還是自己這邊網(wǎng)上更正申報(bào),然后帶相關(guān)材料直接去稅務(wù)大廳辦理就可以呢?
果果老師
2019 05/16 12:25
一般是到稅務(wù)大廳填退稅申請(qǐng)表直接辦退稅
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