問題已解決

老師,我們是2018年新開的公司,沒有收入,現(xiàn)在做年報,我想問一下我這個納稅調(diào)整的業(yè)務(wù)招待費和工資薪金填的對么?還有我小微企業(yè),是不是填這些表就可以了

84785014| 提問時間:2019 04/30 15:11
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三寶老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師
你填寫正確,小型微利企業(yè)除了收入明細(xì)表、成本明細(xì)表和期間費用明細(xì)表不用填以外,其他都需要填寫申報
2019 04/30 15:21
84785014
2019 04/30 15:23
固定資產(chǎn)這個呢?沒有什么特別的就這樣正常寫可以么?
三寶老師
2019 04/30 15:27
沒有什么特別的正常寫就可以
84785014
2019 04/30 15:32
老師,剛剛有個答疑老師給我說我們2018年算籌建期,,籌建期利潤不能虧損。。有這個說法么?
三寶老師
2019 04/30 15:52
從來沒有哪條規(guī)定說什么時候能虧損,什么時候不能虧損
84785014
2019 04/30 15:53
老師,我這么調(diào)整完了之后,需要在我的賬面做什么調(diào)整么?會計學(xué)堂老師有時候一個問題有好幾種說法
三寶老師
2019 04/30 15:58
有的人認(rèn)為需要做,我認(rèn)為:匯算調(diào)整只是在利潤總額基礎(chǔ)上,對企業(yè)所得稅進(jìn)行調(diào)整,不涉及其他,不需要做賬務(wù)調(diào)整。除非把所得稅處理也看作賬務(wù)調(diào)整。 所得稅: 借以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
84785014
2019 04/30 16:00
哦哦,我們沒有交企業(yè)所得稅,就是在原來虧的虧損把招待費扣除了
三寶老師
2019 04/30 16:02
那不需要做任何調(diào)整
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