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,關(guān)于購(gòu)進(jìn)金稅盤抵扣銷項(xiàng)稅的賬務(wù)處理怎么做

84785044| 提問時(shí)間:2019 04/28 16:44
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 借 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅款 貸 管理費(fèi)用
2019 04/28 16:46
84785044
2019 04/28 17:07
那期末減免稅款科目就會(huì)有余額是吧
bamboo老師
2019 04/28 17:43
年末的時(shí)候做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅等
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