問題已解決
,關(guān)于購進(jìn)金稅盤抵扣銷項(xiàng)稅的賬務(wù)處理怎么做
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借 管理費(fèi)用
貸 銀行存款
借 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅款
貸 管理費(fèi)用
2019 04/28 16:46
84785044
2019 04/28 17:07
那期末減免稅款科目就會有余額是吧
bamboo老師
2019 04/28 17:43
年末的時候做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅款
應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅等
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