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公司業(yè)務(wù)人員出差回來報銷的餐費發(fā)票應(yīng)該計入差旅費還是業(yè)務(wù)招待費啊

84785040| 提問時間:2019 04/27 10:44
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
出差過程招待客戶產(chǎn)生餐費么,還是啥
2019 04/27 10:45
84785040
2019 04/27 10:46
招待客戶產(chǎn)生的費用,員工自己的是餐補,這部分沒有發(fā)票的
maize老師
2019 04/27 10:48
招待客戶那就做業(yè)務(wù)招待費就可以
84785040
2019 04/27 10:50
嗯嗯,好的謝謝老師,員工餐補這塊因為沒有發(fā)票,是不是就不需要做賬?
maize老師
2019 04/27 10:51
最好是取得發(fā)票入賬,沒有發(fā)票匯算清繳需要納稅調(diào)增
84785040
2019 04/27 10:51
我們公司基本情況就是,帶著專家出去,餐費是招待專家的
maize老師
2019 04/27 10:52
不是自己員工就是招待費
84785040
2019 04/27 10:53
嗯嗯,好的老師,謝謝啦
maize老師
2019 04/27 16:53
滿意請給五星好評,謝謝
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