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小規(guī)模稅務代開專票已經繳納了增值稅,季報填表的時候,怎么減去已經繳納的稅費呢?還有附加稅金額是不是應該按照代開的專票和自己稅控開的銷售額全部不含稅額繳納呢?
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速問速答你好,代開專票,季報,在已經預交稅費那里填上繳納的稅費。未達起征點的附加稅按照代開的專票繳納。
2019 04/08 12:22
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小規(guī)模稅務代開專票已經繳納了增值稅,季報填表的時候,怎么減去已經繳納的稅費呢?還有附加稅金額是不是應該按照代開的專票和自己稅控開的銷售額全部不含稅額繳納呢?
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