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三月份銷售由于沒有開票,要等四月份才開,那3月的銷售怎么做賬?

84784983| 提問時間:2019 04/03 19:46
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陳老師Fairy
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,CMA
借:應收賬款/銀行存款 貸: 其他應付款
2019 04/03 19:49
84784983
2019 04/03 19:51
為什么是其他應付?
陳老師Fairy
2019 04/03 19:55
這個是掛個中轉(zhuǎn)科目,下個月收票后轉(zhuǎn)出到營業(yè)收入即可;如果是權(quán)責發(fā)生制企業(yè),你3月就發(fā)出商品風險報酬轉(zhuǎn)移了的話,3月就確認收入 借:應收/銀行存款 貸:應交稅費-銷項(暫估) 主營業(yè)務收入
84784983
2019 04/03 19:58
那如果這樣的話,我四月份開三月份的票要16%了?
陳老師Fairy
2019 04/03 20:02
如果4月份是開3月份的票,是以前發(fā)生的收入補開發(fā)票的情況,是按16%開票的
84784983
2019 04/03 20:04
我如果現(xiàn)在開的話能做在四月份里面嗎?
陳老師Fairy
2019 04/03 20:07
也是可以的,稅務上沒有任何風險,會計上自己把握即可,如果年終有審計,審計要求要調(diào)賬的話根據(jù)他們的意見調(diào)整就好,因為這個不是跨年的業(yè)務,影響不大
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