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增值稅普通發(fā)票跨年沖紅,增值稅申報(bào)表怎么填
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速問(wèn)速答張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
就是將負(fù)數(shù)銷售額抵減正數(shù)銷售額后的金額填寫進(jìn)附表一對(duì)應(yīng)項(xiàng)目欄次中。
2019 04/03 15:53
84784966
2019 04/03 16:21
本月沒(méi)有正數(shù),是沖紅上年度的
張艷老師
2019 04/03 16:25
您的意思,本期就是要填寫負(fù)數(shù)銷售額,是嗎?
如果是的話,是需要去稅局大廳做申報(bào)的。
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