問題已解決

外貿(mào)企業(yè)上個月認證了用于出口退稅的進項發(fā)票,那4月要如何填增值稅申報表嗎?

84785045| 提問時間:2019 04/01 19:13
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
冰兒老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,和以往一樣申報。稅率按發(fā)票上的稅率進行申報。
2019 04/01 19:28
84785045
2019 04/01 19:43
不用再出口退免稅那里填數(shù)據(jù)是嗎?
冰兒老師
2019 04/01 21:39
填寫增值稅申報表和在出口退免稅那里填數(shù)據(jù)是兩回事。一個是增值稅申報,一個是出囗退稅申報。有出囗業(yè)務,單證齊全的要在出口退稅系統(tǒng)里錄入,再在電子稅務局里進行出口退稅申報
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~