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增值稅申報如何弄.出口外貿(mào)企業(yè).每月有抵扣認證和退稅認證.填申報表是銷項稅金-抵扣認證嗎.申報表跟退稅認證有關(guān)系嗎.

84785027| 提問時間:2019 03/21 19:10
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三寶老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師
填寫申報表時,抵扣認證和退稅認證分開填寫。抵扣認證填寫本月認證本月申報抵扣。退稅認證填寫本月認證本月不申報抵扣
2019 03/21 19:58
84785027
2019 03/21 20:35
那比如本月銷項稅金8000.抵扣稅額3000.退稅認證稅額2000.那本月到底要交稅多少.如何本月還涉及到退稅.申報退稅300.16-13差異100.該如何填寫
三寶老師
2019 03/21 20:40
繳稅5000 外貿(mào)公司退稅金額不在增值稅申報表反映
84785027
2019 03/21 21:05
有人說.5000-300-100-8000是要交的稅款.我都被整蒙了.我平時申報表都是8000-(3000加2000)-退稅抵扣轉(zhuǎn)出2000等于5000.不知道到底哪個對
三寶老師
2019 03/21 21:16
別人說的是按生產(chǎn)企業(yè)出口的免抵退處理。和外貿(mào)公司不同
三寶老師
2019 03/21 21:17
外貿(mào)公司繳稅5000
84785027
2019 03/21 21:28
老師我發(fā)的這個附件2百分成本要轉(zhuǎn)出.在系統(tǒng)做賬.但是我們都說增值稅爆表的余額要和應(yīng)交增值稅余額一致.如果在申報表中不填寫轉(zhuǎn)出是不是有問題呢
三寶老師
2019 03/21 21:39
出口退稅企業(yè),退稅金額和進項轉(zhuǎn)出金額都不用在申報表體現(xiàn)
84785027
2019 03/21 21:45
退稅金額和進項轉(zhuǎn)出只需要在賬務(wù)里面做對吧.不需要在報表體現(xiàn).謝謝老師.
三寶老師
2019 03/21 22:16
你的理解是正確的。祝你工作順利
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