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小規(guī)模公司,電子稅務(wù)局代開專票,所得稅和增值稅申報要怎么填列啊。在代開時增值稅稅款已劃走,季度申報不知道怎么操作了

84784968| 提問時間:2019 03/29 10:02
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好。同學。申報的時候這部分屬于代開發(fā)票的收入。然后已經(jīng)交的稅,在預繳那里填寫。
2019 03/29 10:18
84784968
2019 03/29 10:28
主要是我公司之前有一筆款做了無票收入,也申報交稅了。現(xiàn)在客戶過了幾個月后又要開發(fā)票。但我已經(jīng)交過一次稅了,就有點暈了 那我是不是開完發(fā)票后,去稅務(wù)局窗口申報紅字啊。要不等于重復納稅
陳詩晗老師
2019 03/29 10:30
不是申報紅字。你在開票當月申報的時候,在無票收入那里填寫-銷售額,開票填寫+銷售額,一+一-不影響你的稅
84784968
2019 03/29 10:37
那我要是再代開一筆專票(實時扣稅),普票當時做的無票收入申報。那是不是就得申報紅字了。
陳詩晗老師
2019 03/29 10:38
同學。是的,需要申報紅字了。但是有一個問題,你是小規(guī)模納稅人,代開專票稅局會直接扣稅
84784968
2019 03/29 10:38
都不知道怎么描述,當時是代記賬做的,客戶不要票,做的無票收入申報納稅。公司沒買稅控設(shè)備和開票機。現(xiàn)在客戶要開專票,,小規(guī)模代開。那等于我下季度申報自己也能在申報平臺填列-銷售額
陳詩晗老師
2019 03/29 10:41
申報是可以這樣填寫。但是有一個問題是,你去代開時,你要交稅。 之前交的稅只能作為留抵,以后再做抵減
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