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2月份有購進和銷售的銀行流水記錄,均是在2月份付出貨款和收到貨款,但是發(fā)票均是在3月份收到購進發(fā)票和開出銷售發(fā)票,該怎樣做這幾筆分錄

84784959| 提問時間:2019 03/15 19:46
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
2月支付貨款,借預(yù)付賬款,貸,銀行存款,收到貨款,借,銀行存款,貸,預(yù)收賬款
2019 03/15 19:48
84784959
2019 03/15 19:53
老師的意思還是算做2月份的購銷商品和銷售收入了?發(fā)票是3月份的,按照實際的收付做分錄嗎
辜老師
2019 03/15 19:54
如果2月收到而且銷售了的話,要暫估入庫,然后確認收入
84784959
2019 03/15 19:55
稅務(wù)局,稅控盤應(yīng)該是按照開票的月份進項和銷售,并交納增值稅的了
84784959
2019 03/15 19:58
就是購進和銷售均在2月底的,均是現(xiàn)款的,不存在后付款,但是發(fā)票均在3月開具的
辜老師
2019 03/15 20:01
你2月銷售貨物了,就要確認收入和銷項稅,暫估貨物入庫1,借,庫存商品,貸,暫估應(yīng)付款,確認收入,借,應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項稅,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,庫存商品
84784959
2019 03/15 20:43
那3月份開的發(fā)票,在3月份還要做記賬分錄嗎?
84784959
2019 03/15 21:38
應(yīng)該不用做什么分錄了吧?但是稅控應(yīng)該是算3月的進銷項,并繳納增值稅
辜老師
2019 03/16 07:54
你2月確認收入了,2月就有銷項稅,3月才認證發(fā)票,3月才有進項稅
84784959
2019 03/16 08:07
我的銷項發(fā)票也是3月開的,進項也是3月的,只是二月有銀行進出流水記錄,我二月沒有開銷售發(fā)票,是在二月做主營業(yè)務(wù)銷售收入,并做價稅分錄憑證嗎?還是把銷售收入做到3月份,購進的進項也做到3月份?
辜老師
2019 03/16 08:29
你貨物是2月銷售,收入和銷項稅就要做到2月 2月暫估貨物入庫,借,庫存商品,貸,暫估應(yīng)付款, 確認收入,借,應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項稅, 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,庫存商品 3月到票,借,庫存商品 負數(shù),貸,暫估應(yīng)付款,負數(shù),借:庫存商品 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅 貸:應(yīng)付賬款
84784959
2019 03/16 13:47
那假設(shè)2月份購進是含增值稅11600元,銷售是含增值稅23200元,那做分錄是如下嗎? 2月份記賬憑證分錄: 摘要: 2月暫估貨物入庫,借11600,庫存商品,貸11600,暫估應(yīng)付款, 摘要: 確認收入,借23200,應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入20000,應(yīng)交稅費3200~應(yīng)交增值稅~銷項稅, 摘要: 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借10000,主營業(yè)務(wù)成本,貸10000,庫存商品 3月份的記賬憑證分錄: 摘要: 3月到票,借-11600,庫存商品 負數(shù),貸-11600,暫估應(yīng)付款,負數(shù),借:庫存商品10000 應(yīng)交稅費1600~應(yīng)交增值稅~進項稅 貸:應(yīng)付賬款11600
辜老師
2019 03/16 13:52
暫估入庫,可以按不含稅價暫估,其他是對的
84784959
2019 03/16 14:06
哦,太復(fù)雜了,不可以把購進和銷售收入都算到3月份嗎?因為進銷項的發(fā)票都是在3月開具的,且稅務(wù)系統(tǒng)是按照開票月份才算購進和銷售收入的,銀行流水記錄在2月份,稅務(wù)是不管的,這樣做分錄會比較簡單。
辜老師
2019 03/16 14:13
如果你貨物是3月實際銷售的,可以在3月處理
84784959
2019 03/16 14:16
是3月開具的發(fā)票,稅務(wù)系統(tǒng)就按3月銷售的,稅務(wù)局還管你是不是貨2月發(fā)給客戶了呀?
辜老師
2019 03/16 14:19
不會的,你2月發(fā)票了符合收入的確認,要做未開票收入,確認收入和銷項稅的
84784959
2019 03/16 14:39
若2月份的流水記錄當做為預(yù)付款,算3月份發(fā)貨并開具的進銷項發(fā)票,可以做在3月份的記賬憑證中嗎?
辜老師
2019 03/16 14:44
如果你2月收入成本同時不確認,你可以3月確認收入和采購貨物
84784959
2019 03/17 11:09
就是2月份不做成本和收入記賬憑證確認的,多放在3月份確認,且進銷發(fā)票也都是在3月份的。
辜老師
2019 03/17 11:52
是的,可以的,2月只做收款和付款,其他在3月做
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