問題已解決

勞務(wù)公司一般納稅人,差額征收,增值稅申報(bào)表的附表3怎么填?

84784984| 提問時(shí)間:2019 02/14 09:36
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
方老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊稅務(wù)師
將本期取得的含稅收入填入《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》附列資料(三)第5欄第1列。 本期取得的且在本期實(shí)際扣除的金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》附列資料(三)第5欄第3列、第4列以及第5列。
2019 02/14 09:48
84784984
2019 02/14 10:15
還是不懂,開出的發(fā)票金額是 12981.42元,差額的12610元,稅盤里的稅費(fèi)是18.58元,不知道怎么填附表3
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~