問(wèn)題已解決

老師你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下我們公司的社保個(gè)人交的部分公司一起交了該怎么做賬呢?

84785044| 提問(wèn)時(shí)間:2018 11/30 10:52
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莊老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,公司,借管理費(fèi)用一社保費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬一社保費(fèi),
2018 11/30 10:53
莊老師
2018 11/30 10:54
個(gè)人,借應(yīng)付職工薪酬一工資,貸銀行存款,其他應(yīng)付款一個(gè)人社保費(fèi)
莊老師
2018 11/30 10:55
繳交,借應(yīng)付職工薪酬一社保費(fèi),其他應(yīng)付款一個(gè)人社保費(fèi),貸銀行存款
84785044
2018 11/30 10:56
不是說(shuō)個(gè)人交的部分不可以所得稅前扣除嗎?清繳匯算的時(shí)候怎樣處理呢?
莊老師
2018 11/30 11:06
你好,個(gè)人交沒(méi)有在所得稅扣除,你在看看上面分錄
84785044
2018 11/30 11:09
好的,謝謝老師
莊老師
2018 11/30 11:43
應(yīng)該的,給個(gè)五星
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