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增值稅三級科目都有余額,應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)為余額為零

84785033| 提問時間:2018 11/07 11:48
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
如果計算當(dāng)月需要交納增值稅的情況下(即,銷項大于進項的情況),是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2018 11/07 11:49
84785033
2018 11/07 11:52
進項稅額轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
張艷老師
2018 11/07 11:53
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
84785033
2018 11/07 11:56
已交稅金怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊
張艷老師
2018 11/07 11:57
您公司涉及已交稅金明細專欄嗎?
84785033
2018 11/07 11:58
我看余額表年初就一直有余額,從09年建賬開始期初數(shù)就有借方余額
張艷老師
2018 11/07 11:59
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金)
84785033
2018 11/07 12:00
目前如果結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)出未交增值稅金額比未交稅金金額小是什么原因
張艷老師
2018 11/07 12:01
您說的未交稅金是指的是未交增值稅科目嗎?
84785033
2018 11/07 12:03
應(yīng)交稅費~未交增值稅
張艷老師
2018 11/07 12:05
這個應(yīng)交稅費--未交增值稅,是通過應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目結(jié)轉(zhuǎn)的,怎么會出現(xiàn)小于的情形呢?
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