問題已解決
先請教個問題,月末計提增值稅的分錄是不是這樣的: 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答先要 , 借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
然后,借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅
2018 10/31 11:02
84785015
2018 10/31 11:13
老師,上面的分錄可不可以不做轉(zhuǎn)出未交增值稅這筆呀,直接記應交稅費-未交增值稅。
84785015
2018 10/31 11:23
:老師,上面的分錄可不可以不做轉(zhuǎn)出未交增值稅這筆呀,直接記應交稅費-未交增值稅
辜老師
2018 10/31 11:28
一般都是要通過轉(zhuǎn)出未交增值稅的
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