问题已解决

我公司自建廠房,找了一家建筑單位**,相當(dāng)于包工不包料,但是部分材料款和農(nóng)民工工資從被**公司走賬,材料發(fā)票已從供應(yīng)商處開專用發(fā)票給被**公司,農(nóng)民工工資勞務(wù)公司也已開普票給被**公司!開工前已額外支付**費,不在這次開票中!現(xiàn)在就材料和工資,被**公司要開票給我們,所有的稅款如何計算?

84785038| 提问时间:04/10 14:22
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
增值稅: 一般納稅人選一般計稅,稅率 9%,應(yīng)納稅額 = 銷項 - 進(jìn)項,銷項 =(材料款 + 工資)÷(1 + 9%)×9% ,材料專票可抵進(jìn)項,勞務(wù)普票一般不可抵;選簡易計稅,征收率 3% ,應(yīng)納稅額 =(材料款 + 工資)÷(1 + 3%)×3% ,不得抵進(jìn)項。 小規(guī)模納稅人,征收率 1%(特定情況),應(yīng)納稅額 =(材料款 + 工資)÷(1 + 1%)×1%。 附加稅費:城建稅市區(qū) 7%、縣城和鎮(zhèn) 5%、其他 1%;教育費附加 3%;地方教育附加 2%,均以實際繳納增值稅為計稅依據(jù)。 企業(yè)所得稅:一般 25% ,成本合規(guī)可扣除;若為小型微利企業(yè)有優(yōu)惠。 印花稅:建筑安裝工程承包合同按承包金額 0.3‰貼花。
04/10 14:32
84785038
04/10 14:37
部分材料款是從被**單位走賬的,農(nóng)民工工資也是從被**單位發(fā)放。是所有的款項是從我公司匯到被**單位的。所有的發(fā)票也開到了被**單位?,F(xiàn)在被**單位要開票給我公司,所以產(chǎn)生了稅額的計算。上圖的是我公司從被**單位走賬的金額有進(jìn)項稅額497,277。票金額是2,421,400。這些票都是對方已經(jīng)開給了被**公司的。
樸老師
04/10 14:49
同學(xué)你好 就應(yīng)該這樣開的
84785038
04/10 14:51
怎么開???廠房是我們的,被**單位現(xiàn)在要開票給我們!這是我提供給他的票據(jù),他跟我們算稅額呢
FAILED
樸老師
04/10 14:55
同學(xué)你好 你們正常開就可以
84785038
04/10 14:58
啥玩意,我不是施工建筑單位,我是找的**公司,現(xiàn)在被**公司要開票給我,我要支付稅款給被**公司,我提供了這么多進(jìn)項稅給他,他要開多少票給我,我再支付多少稅款被**公司
樸老師
04/10 15:01
這個開票不是只算進(jìn)項和銷項 這個得看合同的金額
84785038
04/10 15:03
現(xiàn)在不看合同,就根據(jù)從被**公司走賬金額,和進(jìn)項稅額來開票,所以被**公司開票給我們,我們需要哪些費用,稅款怎么算
樸老師
04/10 15:08
一、明確幾個關(guān)鍵概念 含稅金額(加稅總金額):表格中 “加稅總金額” 列的數(shù)據(jù),是包含增值稅稅款的金額。 不含稅金額(除稅金額):表格中 “除稅金額” 列的數(shù)據(jù),是不含增值稅稅款的金額。 稅額:表格中 “稅額” 列的數(shù)據(jù),是對應(yīng)業(yè)務(wù)的增值稅稅額。 二、計算思路 被**公司給你開票的金額,理論上應(yīng)該是你實際發(fā)生的業(yè)務(wù)成本(即除稅金額合計)加上你應(yīng)該承擔(dān)的增值稅稅款(即稅額合計)。 你需要支付給被**公司的稅款,就是你實際業(yè)務(wù)產(chǎn)生的增值稅稅額合計數(shù)。 三、具體計算 從表格中可以看出: 除稅金額合計為 4798829.69 元。 稅額合計為 497277.68 元。 四、開票金額與支付稅款 開票金額:被**公司給你開票的金額(含稅金額)應(yīng)該是除稅金額合計與稅額合計之和,即 4798829.69 + 497277.68 = 5296107.37 元。 支付稅款:你需要支付給被**公司的稅款就是稅額合計數(shù) 497277.68 元。
84785038
04/10 15:14
這個解釋不對,這張表是從我公司匯到被**公司走賬的明細(xì),如果不從被**公司走賬,我公司可以有進(jìn)項稅497277.68元,現(xiàn)在這些票對方都開到被**公司了!現(xiàn)在被**公司根據(jù)這些成本票,再開票給我們!目前我們購買材料和支付農(nóng)民工工資一共771萬了,表里有明細(xì)!就是現(xiàn)在被**公司根據(jù)提供的這數(shù)據(jù)和發(fā)票倒開票給我們
樸老師
04/10 15:19
這個就是看被**公司交多少稅,因為他們這個項目交的稅都是你們要承擔(dān)的
84785038
04/10 15:21
老師,你這等于沒回答??!對方要是根據(jù)實際的繳費單讓我們給稅費就不要現(xiàn)在計算了!現(xiàn)在就是根據(jù)這些成本票,他倒開票給我們,額外再付稅費
樸老師
04/10 15:24
他不能倒開給你們呀 這個業(yè)務(wù)不能這樣開票 不能倒開 倒開了稅局是要查的
84785038
04/10 15:41
我們匯款到被**公司,他們怎么就不能開票給我們
樸老師
04/10 15:44
服務(wù)費和稅點都不要單獨匯款,從項目款里扣才可以 本來**就是違法的,你們再這樣操作的話明擺著告訴稅局你們是**的
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