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老師,請問在實際工作中,業(yè)務(wù)發(fā)生有進(jìn)項票全部錄“應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額”,在確認(rèn)勾選進(jìn)項票后,確認(rèn)金額后先把待認(rèn)證的轉(zhuǎn)為進(jìn)項稅額,再來做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎?這方面能講解一下嗎?謝謝

84785022| 提问时间:03/28 20:30
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董孝彬老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
您好,有的,我們就是這樣操作的, 先做到 借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,需要勾選的月份 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 這樣增值稅申報表和賬款里的 應(yīng)交稅費-未交增值稅是核對上了,
03/28 20:31
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