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有出口的企業(yè),算稅負(fù),要加上出口收入算嗎
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速問速答你好,要加上出口收入的。
01/14 19:53
84784977
01/14 19:54
那就是增值稅除以(內(nèi)銷收入+出口收入),對(duì)嗎
波德老師
01/14 19:58
免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率:(當(dāng)期免抵稅額+當(dāng)期應(yīng)納稅額)÷當(dāng)期銷售額*100%
84784977
01/14 20:02
當(dāng)期免抵稅額是指出口交附加稅的計(jì)稅依據(jù)—免抵稅額嗎?銷售額是指出口加內(nèi)銷不含稅銷售額是嗎?當(dāng)期應(yīng)納稅額是指所有稅嗎?還是增值稅
波德老師
01/14 20:03
當(dāng)期免抵稅額是指出口交附加稅的計(jì)稅依據(jù)—免抵稅額
波德老師
01/14 20:03
銷售額是指出口加內(nèi)銷不含稅銷售額
波德老師
01/14 20:03
如果計(jì)算增值稅稅負(fù),增當(dāng)期應(yīng)納稅額就是指增值稅。
84784977
01/14 20:08
為什么要加上免抵稅額呢
波德老師
01/14 20:10
免抵稅額也視同企業(yè)繳納的增值稅。
84784977
01/14 20:11
只是因?yàn)橐隹?,所以免銷項(xiàng)稅,是這個(gè)意思嗎
波德老師
01/14 20:15
出口的時(shí)候要退稅,但是如果有內(nèi)銷要交納銷項(xiàng)稅,這兩個(gè)就互相抵了,也視同交納了。
84784977
01/14 20:29
老師你這么說就是,內(nèi)銷的進(jìn)項(xiàng)大過內(nèi)銷的銷項(xiàng),退的進(jìn)項(xiàng)稅,和內(nèi)銷銷項(xiàng)大過進(jìn)項(xiàng),交的銷項(xiàng),兩個(gè)銷進(jìn)相減嗎
波德老師
01/14 20:33
外銷收入退稅額度之內(nèi),可以抵頂內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)交增值稅的金額
84784977
01/14 20:35
老師你說得有點(diǎn)復(fù)雜,我們現(xiàn)在的情況是,每個(gè)月都要交增值稅,進(jìn)項(xiàng)票不夠,然后也有出口,每個(gè)月都要交免抵退稅附加稅,那么我們的稅負(fù)應(yīng)該怎么算?
波德老師
01/14 20:36
(當(dāng)期免抵稅額+當(dāng)期應(yīng)納稅額)÷當(dāng)期銷售額*100%
84784977
01/14 20:38
是免抵稅額還是免抵退稅額呢?就是計(jì)算附加稅的計(jì)稅依據(jù)
波德老師
01/14 20:46
免抵稅額是計(jì)稅附加稅的依據(jù)
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