問題已解決
小規(guī)模物業(yè)公司出售了用過的小汽車,二手車公司開具了發(fā)票,記賬時按1%計算了增值稅,申報時,這筆增值稅填在哪個位置?
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速問速答同學(xué),你好
無票收入一欄,如果沒有就填在其他增值稅發(fā)票一欄
01/10 18:23
84784990
01/10 18:25
因為記賬時,這筆銷售進(jìn)入的是營業(yè)外收入,但增值稅申報時如果天道增值稅發(fā)票欄里,累計銷售額大于賬面營業(yè)收入數(shù)額了
小菲老師
01/10 18:27
同學(xué),你好
是的,增值稅的收入大于賬上收入,因為出售車,增值稅是視同銷售的
84784990
01/10 18:28
表里紅框的位置到底填哪個?
小菲老師
01/10 18:30
同學(xué)你好
你這個是什么表??
84784990
01/10 18:32
小規(guī)模增值稅納稅申報表之前要填的表,主要為了采集銷售額
小菲老師
01/10 18:33
同學(xué),你好
你這個填在銷售使用過的固定資產(chǎn)里面
84784990
01/10 18:37
可是我如果填在使用過的固定資產(chǎn)里面,報表帶出來的要上的增值稅是455.45,而不是我做賬時1%計算的227.72
小菲老師
01/10 18:41
同學(xué),你好
但是這一欄是填銷售使用過的固定資產(chǎn),你這個出售車,符合這一欄
84784990
01/10 18:43
哪我的賬里面是不是得按2%去計算增值稅?還要改賬嗎?
小菲老師
01/10 18:44
同學(xué),你好
不是,你增值稅后面申報的時候,填在其他增值稅發(fā)票里面
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