問題已解決

留抵稅怎么做分錄? 下月抵扣時候怎么做分錄

84785042| 提問時間:01/09 18:34
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 下個月抵扣的時候再做結轉銷項和進項的分錄就自動抵扣了
01/09 18:35
84785042
01/09 18:38
我是紅沖了發(fā)票 留抵的多交的稅款
84785042
01/09 18:39
這樣做可以嗎 8月份開的90萬票,9月份紅沖了,重新開了70萬的
樸老師
01/09 18:43
紅沖了發(fā)票你得紅沖收入 和進項沒關系 是你的銷項shi是負數了
84785042
01/09 18:43
我紅沖過了
84785042
01/09 18:45
目前是這樣做的
樸老師
01/09 18:46
這個沒事 等你再開了另外20萬的藍字發(fā)票就可以了
84785042
01/09 18:46
留抵的稅怎么做分錄?
84785042
01/09 18:46
后期抵扣又怎么做
樸老師
01/09 18:47
就是上面我給你的分錄哦
84785042
01/09 18:47
那不是進項嗎
84785042
01/09 18:48
這是我做的留抵稅的分錄?
樸老師
01/09 18:49
第一個分錄應該是轉出未交增值稅負數 不是未交增值稅 然后轉出未交增值稅再結轉到未交增值稅
84785042
01/09 18:51
已知我現在多交了1594676的稅, 老師能幫我做個分錄嗎。我繞暈了
樸老師
01/09 18:53
你圖片上的分錄第二個沒錯 就是第一個你少寫了一步 借應交稅費銷項負數 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅負數 借轉出未交增值稅負數 貸未交增值稅負數 這樣 然后再做你上面的第二個分錄
84785042
01/09 18:59
這樣嗎老師
樸老師
01/09 19:01
你最后面的那個分錄不用寫了 再寫重復了 不好意思 剛才沒注意 只要寫完我給你的分錄就可以
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~