問題已解決

之前計提了費用100萬,借管理費用,貸其他應付款-預提費用,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)只沖減了50萬,剩下50萬沒有費用票可以沖減,怎么做分錄呢

84784950| 提問時間:01/06 18:10
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,在次年匯算清繳前取得發(fā)票就可以 如果計提,直接做負數(shù)沖回 借:管理費用 -50 貸:其他應付款-50
01/06 18:12
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~