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之前計提了費用100萬,借管理費用,貸其他應付款-預提費用,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)只沖減了50萬,剩下50萬沒有費用票可以沖減,怎么做分錄呢
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速問速答你好,在次年匯算清繳前取得發(fā)票就可以
如果計提,直接做負數(shù)沖回
借:管理費用 -50
貸:其他應付款-50
01/06 18:12
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之前計提了費用100萬,借管理費用,貸其他應付款-預提費用,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)只沖減了50萬,剩下50萬沒有費用票可以沖減,怎么做分錄呢
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