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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到一張紅字發(fā)票,因采購材料質(zhì)量問題扣掉供應(yīng)商的貨款,但沒有退貨的,這張紅字發(fā)票對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票之前已經(jīng)抵扣也已入賬,現(xiàn)在這張紅字發(fā)票應(yīng)該怎么入賬?
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速問速答你好,紅字沖回材料入賬部分分錄
01/04 15:52
84785032
01/04 15:54
不是很明白, 是借方:原材料負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,貸方:應(yīng)付賬款?
小林老師
01/04 15:58
借方:原材料負(fù)數(shù),貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,貸方:應(yīng)付賬款(紅字)
84785032
01/04 16:00
但這樣的話,并沒有退貨啊,借方應(yīng)該不是原材料才對
84785032
01/04 16:17
我司并沒有退貨,原材料不能為負(fù)數(shù)才對,借方應(yīng)該是什么科目?
小林老師
01/04 16:28
麻煩發(fā)下兩張發(fā)票圖片
84785032
01/04 16:32
這張是紅字,部分沖紅的
小林老師
01/04 16:34
那就部分紅字沖回原來入賬分錄
84785032
01/04 16:38
原來入賬的是借方:半成品,應(yīng)將稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,貸方:應(yīng)付賬款,但已經(jīng)領(lǐng)用完了,這樣沖的話不是等于退了貨嗎?
小林老師
01/04 17:10
那就繼續(xù)沖減領(lǐng)用的分錄
84785032
01/04 17:23
這個物料加工費(fèi)用是質(zhì)保檢的銷售費(fèi)用,應(yīng)該借:銷售費(fèi)用-銷售成本,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)付賬款?
小林老師
01/04 17:27
物料加工費(fèi)用?你開始提問不是物料紅字?
84785032
01/04 17:28
是物料加工費(fèi)用的紅字
小林老師
01/04 17:29
那就紅字沖回就行
84785032
01/04 17:29
好的,謝謝。
小林老師
01/04 17:33
客氣,非常榮幸能夠給您支持
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