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年底應(yīng)收和應(yīng)付掛賬如何入賬

2009-10-19 14:2 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校論壇 【 】【打印】【我要糾錯(cuò)

  【問(wèn)】年底了,我公司的應(yīng)收和應(yīng)付有幾個(gè)單位賬面有幾角,幾分錢(qián)掛著,我想做平它,用什么科目呢?是用營(yíng)業(yè)外收入和支出嗎?

  【解答】

  1、如果應(yīng)收、應(yīng)付款確實(shí)不能收回或者無(wú)法支付,可以調(diào)整。

  2、賬務(wù)處理

  (1)對(duì)于無(wú)法支付應(yīng)付賬款,記入“營(yíng)業(yè)外收入”科目。

 。2)對(duì)于無(wú)法收回的應(yīng)收賬款,記入“管理費(fèi)用——壞賬損失”。

責(zé)任編輯:文會(huì)計(jì)
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