金山區(qū)審計局采取三項措施促進審計整改
為切實將審計整改意見落到實處,金山區(qū)審計局采取三項措施促進審計整改。
一是定期匯報促整改。區(qū)審計局定期向區(qū)長辦公會匯報重要審計報告,特別是經(jīng)濟責(zé)任審計報告的情況,針對存在的問題提出審計整改意見和建議;對審計查出的嚴(yán)重問題,及時以專報形式上報區(qū)委、區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo),并由區(qū)長或分管副區(qū)長召集區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察部門、組織部、審計局以及被審計單位主要負(fù)責(zé)人和被審計人參加的整改落實會,確保查出的問題得到糾正,糾正的問題不再重犯。
二是部門協(xié)同促整改。區(qū)審計局主動協(xié)同紀(jì)檢監(jiān)察、財政、國資委等有關(guān)部門,促進審計成果的整改落實到位。2007年,針對一區(qū)屬企業(yè)在資產(chǎn)管理和財務(wù)管理方面存在的突出問題,會同區(qū)紀(jì)委、區(qū)監(jiān)委、區(qū)國資委,聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于開展自查自糾進一步加強對國有(集體) 資產(chǎn)管理的通知》,提出了進一步完善企業(yè)內(nèi)部控制制度的具體要求,從而有效地增強了國資國企監(jiān)管的力度。同時也形成了審計整改的合力,較好地解決了審計整改難的問題。
三是跟蹤檢查促整改。區(qū)審計局將跟蹤檢查審計整改情況列為年度審計計劃,對每年審計過的單位整改落實情況進行跟蹤檢查,對整改不到位的進行督辦落實,促進規(guī)范管理。