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員工費用報銷規(guī)定有哪些?

來源: 正保會計網校 編輯:xiemengxue 2020/11/09 16:10:48  字體:

【問題】

員工費用報銷規(guī)定有哪些?

【答案】

1.任何一種類型的請購及支出,包含物品設備請購、差旅費、車費、交際費等,必須于事件發(fā)生前依照“預算及費用之審核權限”規(guī)定取得權責人的書面核準。

2.報銷人員必須取得完整真實、合法的原始憑證(發(fā)票之單位名稱必須是正確無誤),由報銷人整齊地自行粘貼在A4紙大小的粘存單上,同類性質必須粘在一起?!罢埧顔巍焙汀百M用及出差旅費報銷申請表”按原始憑證之交易發(fā)生時間分類詳細填寫,并自行編號以便參照。付款一般采用支票、轉賬及匯入員工賬戶等方式,經授權人員核準并經財務部復核通過,方可付款。

3.報銷以“周”為單位,并附相關憑證,不得幾周憑證粘于一起,否則財務部將予以退單處理。當月發(fā)生的費用應盡量在當月報銷,最晚不得超過發(fā)生月份的次月,如逾期須經總經理書面批準,否則財務部將不予報銷。

4.簽名的規(guī)定:

① 所有員工在任何憑單上簽字,表示對該憑單所載事項以及金額完全同意,并已盡到誠實申報或認真審核之責。

② 所有簽名應同時附注日期,如不附注日期,當產生爭議時,未簽注日期的員工將承擔最不利的結果。

5.財務復核結果視情況做下列處置:

① 退回報銷單(注明退回原因)。

② 剔除部分不合格、不合理、說明不全之金額后付款(附剔除原因)。

③ 要求報銷人員補充說明或補必要單證。

④ 交出納付(匯)款。

6.每周匯員工報銷款一次,每月的最后一個周五不匯款。

7.每周匯員工報銷款后,差異表會E-mail給各部門主管及秘書或助理,各位員工如有疑問可向各部門秘書或助理查詢。

8.在報銷流程前,所有單據未齊備的,必須補齊手續(xù)后方可進入報銷流程。

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