高新技術(shù)企業(yè)、軟件企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策有哪些?
除了研發(fā)費用加計扣除、軟件退稅、高企所得稅減免以外,財務(wù)人員還可以從哪些稅種入手進行納稅籌劃?
營改增的大背景下,高新技術(shù)企業(yè)、軟件企業(yè)可以從哪些方面進行納稅籌劃?
新成立的軟件企業(yè)如何做好納稅籌劃工作?
納稅籌劃時還應(yīng)該統(tǒng)籌考慮哪些問題,規(guī)避的風(fēng)險有哪些?
馬老師在大中型軟件企業(yè)及高新技術(shù)企業(yè)工作多年,熟練掌握該行業(yè)的稅收政策,實務(wù)工作經(jīng)驗豐富。通過本門課程的學(xué)習(xí),您能全面系統(tǒng)掌握高新技術(shù)企業(yè)及軟件企業(yè)的稅收政策,合理利用優(yōu)惠政策為企業(yè)贏得籌劃空間和時間;幫助企業(yè)降低企業(yè)稅負,為企業(yè)的穩(wěn)定有序發(fā)展創(chuàng)造一個良好的財務(wù)管理環(huán)境。
【上課時間】12月03日(周六 09:00~12:00)
【配套視頻】共6集教學(xué)視頻,課時3小時,學(xué)習(xí)期60天。
錄播為直播授課的內(nèi)容,直播課后可反復(fù)觀看學(xué)習(xí),進一步鞏固學(xué)習(xí)。
【師資簡介】馬婷,資深會計師、審計師,具有十五年的財務(wù)從業(yè)經(jīng)歷。先后在上市公司、大中型科技企業(yè)及軟件企業(yè)任職,現(xiàn)任某上市公司財務(wù)經(jīng)理。馬老師在多年的工作中積累了豐富的工作經(jīng)驗,業(yè)余時間熱心于“傳道授業(yè)解惑”,為各地學(xué)員講授實務(wù)工作技巧。
【授課特點】教學(xué)內(nèi)容立足于實際工作,以通俗易懂的語言、簡單易操作的語言講解教學(xué)內(nèi)容。教學(xué)思路清晰,教學(xué)態(tài)度認真負責(zé),耐心解答學(xué)員的問題,深受學(xué)員們的好評,課程內(nèi)容具有非常強的實用性。
【適用人群】軟件企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)的財務(wù)人員;需要系統(tǒng)掌握高新技術(shù)企業(yè)及軟件企業(yè)的稅收政策的學(xué)員群體。
【課程大綱】
第一部分 納稅籌劃相關(guān)知識介紹
1.什么是納稅籌劃
2.納稅籌劃的目的
3.合理實施納稅籌劃方案的要點
第二部分 稅收優(yōu)惠政策
1.所得稅優(yōu)惠政策
2.增值稅優(yōu)惠政策
3.營改增后可享受的優(yōu)惠政策
4.工會經(jīng)費的優(yōu)惠政策
5.殘疾人優(yōu)惠政策
第三部分 營改增下軟件企業(yè)納稅籌劃
1.中小型軟件企業(yè)現(xiàn)狀
2.新成立的軟件企業(yè)如何進行納稅籌劃
?。?)納稅人類型的選擇(一般納稅人or小規(guī)模納稅人)
(2)軟件企業(yè)認證暫停的背景下如何納稅籌劃?
?。?)動漫企業(yè)認定的相關(guān)規(guī)定
3.母子公司間的納稅籌劃
4.混合銷售與兼營業(yè)務(wù)
第四部分 營改增下高新技術(shù)企業(yè)納稅籌劃
1.不同行業(yè)下的納稅籌劃
2.加速折舊政策所帶來的納稅籌劃
3.高新技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠的實務(wù)操作
第五部分 納稅籌劃中的熱點問題
1.技術(shù)服務(wù)類業(yè)務(wù)在處理過程中應(yīng)注意的問題;
2.企業(yè)當(dāng)年會計利潤為負數(shù),還需要申請稅收優(yōu)惠嗎?
3.不征稅收入與研發(fā)費用加計扣除的政策選擇
4.研發(fā)支出費用化與資本化對于納稅籌劃的影響有哪些?
5.個人所得稅方面的籌劃業(yè)務(wù)
?。?)中小企業(yè)個稅存在的問題
?。?)金稅三期系統(tǒng)對于個稅申報的要求
?。?)有關(guān)個人所得稅的熱點問題
?。?)個人所得稅手續(xù)費返還
?。?)可以利用工資薪金處理的財務(wù)問題
6.申請科技專項撥款項目的納稅籌劃(以創(chuàng)新基金為例)
第六部分 營改增背景下納稅籌劃應(yīng)注意的問題
1.增值稅進項稅可抵扣稅率匯總
2.增值稅可抵扣的進項發(fā)票類型
3.不能抵扣的增值稅進項
4.納稅籌劃應(yīng)該注意的問題
5.財務(wù)人員應(yīng)該做哪些工作
?。?)絕對不能做的幾件事
?。?)合理籌劃,減少風(fēng)險
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