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內(nèi)部審計師正在對公司信用卡的使用情況進(jìn)行審計,以下哪項(xiàng)是其應(yīng)主要關(guān)注的內(nèi)容?
I.職責(zé)分工不充分
Ⅱ.采購職能被削弱
Ⅲ.信用卡可能被用于私利
Ⅳ.銀行要求公司進(jìn)行大額付款而不是多筆小額付款
A、只有I和III
B、只有II和Ⅳ
C、只有III
D、I、II、III和Ⅳ
【正確答案】 A
【答案解析】 I.正確。在職責(zé)分工不充分(如持卡人可同時批準(zhǔn)和實(shí)施采購業(yè)務(wù))的情況下,信用卡的使用情況沒有得到有效的控制,存在著相當(dāng)大的風(fēng)險。
II.不正確。信用卡的使用與付款環(huán)節(jié)相關(guān),但與采購職能的強(qiáng)弱沒有必然聯(lián)系。
III.正確。信用卡有可能被用于私利,給公司帶來風(fēng)險,在進(jìn)行審計時應(yīng)當(dāng)予以關(guān)注。
IV.不正確。銀行對付款的要求與信用卡的使用情況沒有必然聯(lián)系,因?yàn)樾庞每冗m用于大額付款,也適用于小額付款。
國內(nèi)審計師:每日一練《內(nèi)部審計實(shí)務(wù)》(2021-1-5)
國內(nèi)審計師:每日一練《內(nèi)部審計知識要素》(2021-1-5)
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