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請問下:開具勞務(wù)維修13%發(fā)票,需要繳納印花稅么
文文老師
??|
提問時間:01/13 16:05
#稅務(wù)#
開具勞務(wù)維修13%發(fā)票,不需要繳納印花稅
?閱讀? 51
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老師,購進的庫存商品已經(jīng)取得發(fā)票了入賬了,就算沒有銷售本期也要申報買賣合同買進部分的印花稅嗎
文文老師
??|
提問時間:01/13 16:03
#稅務(wù)#
可按營業(yè)收入+營業(yè)成本做為計稅依據(jù)
?閱讀? 177
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請問公司在2024年12月購入一臺新車,固定資產(chǎn)一次性扣除的時間,是在2024年第4季度還是在2025年第1季度?
小林老師
??|
提問時間:01/13 15:52
#稅務(wù)#
你好,你企業(yè)若不是高新技術(shù)企業(yè),是25年
?閱讀? 40
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老師,您好!為銷售而購入的固定資產(chǎn)發(fā)生的折舊費、待攤費用可以記入銷售費用嗎?
鄒老師
??|
提問時間:01/13 15:45
#稅務(wù)#
你好,是可以的,這兩個本來就應(yīng)當(dāng)計入銷售費用的
?閱讀? 22
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企業(yè)成立以來都沒有流水,怎么申報季度財報,零申報嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/13 15:43
#稅務(wù)#
是的,沒有業(yè)務(wù)就0申報就是了
?閱讀? 57
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您好老師,1月發(fā)24年年終獎,是在1月就申報12月的所屬期還是等到2月份申報
郭老師
??|
提問時間:01/13 15:38
#稅務(wù)#
一月份發(fā)放,二月份報個稅所屬期一月
?閱讀? 43
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這個要去稅務(wù)局開發(fā)票嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/13 15:22
#稅務(wù)#
若是個人業(yè)務(wù),個人要稅局代開發(fā)票
?閱讀? 20
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老師給員工購買的那種租公交車和中午餐補的合同用交印花稅嗎
王琳老師
??|
提問時間:01/13 15:10
#稅務(wù)#
你好 印花稅不足一角的可以不用申報
?閱讀? 36
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老師,無形資產(chǎn)原先沒有入賬,現(xiàn)在經(jīng)評估后入賬怎么做?是否涉及企業(yè)所得稅?如果涉及的話,企業(yè)所得稅稅率是按照25%還是按照小微企業(yè)優(yōu)惠稅率5%計算?
東老師
??|
提問時間:01/13 14:50
#稅務(wù)#
你好,這個無形資產(chǎn)是哪兒來的呢?
?閱讀? 195
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如果被投資企業(yè)今年有收入盈利了,但是還不能彌補以前年度的虧損。應(yīng)該把投資收益做賬到投資公司的投資收益中嗎?如果記投資收益了,是不是還得投資公司處理投資收益對應(yīng)的所得稅?還是看是稅前或者稅后投資收益?
東老師
??|
提問時間:01/13 14:38
#稅務(wù)#
你好,如果沒有分紅的話就不用進入投資收益
?閱讀? 37
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老師,請問合作社這種,長期沒有收入的,在申報的時候是不是還是需要申報一點無票收入比較好
樸老師
??|
提問時間:01/13 14:11
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 對的 shi是這樣的哦
?閱讀? 7
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我公司集中采購模式,集采后向子公司平價銷售物資(稅率13%),同時按照5%收取集采服務(wù)費(稅率6%)現(xiàn)稅務(wù)局認(rèn)為是混合銷售,建議統(tǒng)一采用13%開票。我認(rèn)為我的主營是集采服務(wù),收入按凈額法只做集采服務(wù)費
樸老師
??|
提問時間:01/13 13:50
#稅務(wù)#
可從業(yè)務(wù)實質(zhì)(分析合同、業(yè)務(wù)流程)、稅收政策(區(qū)分混合銷售與兼營)、與稅務(wù)局溝通(準(zhǔn)備資料、尋求專業(yè)支持)三方面應(yīng)對。證明集采服務(wù)與物資銷售獨立,按兼營處理,集采服務(wù) 6% 開票,物資銷售 13% 開票,而非統(tǒng)一 13% 開票。
?閱讀? 8
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老師,您好!請問報銷費用,就算開了發(fā)票,所得稅匯算清繳前還沒有支付的都要納稅調(diào)增嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/13 13:44
#稅務(wù)#
你好,如果稅務(wù)局要求不嚴(yán)格的,有發(fā)票的,沒有支付的,你可以先抵扣著,一般是涉及到金額大的,你稅務(wù)局會要求你調(diào)整。
?閱讀? 150
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老師好:公司從來沒提過盈余公積,24年底利潤表本年累計:凈利潤15萬.問題1.必須要提盈余公積嗎?2.分錄:借:利潤分配-法定盈余公積(15萬*10%) 貸:盈余公積 這樣做對嗎?3.23年底也有利潤還用補提嗎?怎么補?還是說以前年度就不管了?謝謝老師具體回答一下
郭老師
??|
提問時間:01/13 12:55
#稅務(wù)#
彌補完虧損,還有這些利潤嗎?如果是的話: 第一個必須計提。 第二個正確的還需要做一個結(jié)轉(zhuǎn)借利潤分配,未分配利潤貸利潤分配盈余公積 可以補但是,這個做不做都行。你看下你們之前分紅了嗎?沒有分紅的話,你就可以計提,也是和上面的一模一樣??缒戤?dāng)年都是一樣做的。
?閱讀? 147
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委托境外企業(yè)在境外提供的國際運輸服務(wù),承運貨物從美國空運到中國,中國企業(yè)支付運費時需要代扣代繳企業(yè)所得稅嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/13 12:42
#稅務(wù)#
中國企業(yè)支付該運費時不需要代扣代繳企業(yè)所得稅。因為境外企業(yè)在境外提供國際運輸服務(wù),屬于《企業(yè)所得稅法》規(guī)定的來源于中國境外的所得,且未在中國境內(nèi)設(shè)立機構(gòu)、場所,也沒有與中國境內(nèi)機構(gòu)、場所有實際聯(lián)系,不在中國企業(yè)所得稅的征稅范圍內(nèi)
?閱讀? 25
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你好,老師,我們公司是停車場管理服務(wù)公司,場地是租賃的人家有不動產(chǎn)產(chǎn)權(quán)公司的,我們負(fù)責(zé)管理服務(wù),日常停車費收入、管理維修都是歸我們,他們給我們開具場地租賃發(fā)票,請問我們涉及印花稅范圍是哪幾種?1、和他們簽訂的場地租賃合同是否需要交印花稅,如果需要交,是屬于財產(chǎn)租賃合同嗎?還有就是停車費收入是否需要交印花稅?停車費收入屬于什么合同?
王琳老師
??|
提問時間:01/13 11:58
#稅務(wù)#
你好,租賃合同需要繳納印花稅 ,停車費也屬于場地租賃需要繳納印花稅
?閱讀? 30
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可以12月先申報個稅,25年1月再計提費用嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/13 11:49
#稅務(wù)#
不可以的,必須要先計提后申報個稅
?閱讀? 122
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老師您好,24年繳納稅金憑證均已做,其中24年2月和6月計提稅金及附加憑證沒有做,如何補錄,謝謝
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/13 11:35
#稅務(wù)#
正常在12月補做分錄就是,摘要注明是補計提
?閱讀? 21
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退休后返聘到原公司簽訂勞務(wù)合同,比如每月付給報酬2萬元,應(yīng)該怎么繳個稅?交多少?
暖暖老師
??|
提問時間:01/13 11:27
#稅務(wù)#
你好,按照工資薪金所得申報個稅的
?閱讀? 21
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公司租農(nóng)戶的土地后因其他公司需要族弟而終止租賃合同,其他公司支付給我們的地面作物補償款計入營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/13 11:15
#稅務(wù)#
那個補償不是銷售貨物,不需要交增值稅
?閱讀? 29
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中國企業(yè)委托境外美國公司在境外提供國際運輸服務(wù),需要在國內(nèi)代扣代繳所得稅嗎?
張靜老師
??|
提問時間:01/13 11:09
#稅務(wù)#
學(xué)員你好,不需要的
?閱讀? 25
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老師,集團公司以我們子公司的名義向銀行借款。(借款合同是我們和銀行簽的)。要交印花稅嗎?金融機構(gòu)與小型,微型企業(yè)簽訂的借款合同免征印花稅。這個小型和微信是工信部聯(lián)企業(yè)2011 30號的劃分嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/13 10:58
#稅務(wù)#
是的,你們滿足那個小微就可以銷售免稅,不滿足就不行
?閱讀? 174
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小規(guī)模公司11月轉(zhuǎn)成一般納稅人了,之前的小規(guī)模的7-9月的,10-12月小規(guī)模適用的增值稅申報已經(jīng)申報的。在7-9月的企業(yè)所得稅A表是有個收入與成本是未開票收入與暫估成本的數(shù)。現(xiàn)在申報10-12月的利潤表帶出來的7-9月的申報數(shù)據(jù)了,是按照這個數(shù)據(jù)還是按照11月申報收入+12月的
暖暖老師
??|
提問時間:01/13 10:47
#稅務(wù)#
你好,第四技術(shù)上hi10-12月的累計數(shù)字
?閱讀? 38
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看病醫(yī)療保銷,入管理費用的什么
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/13 10:45
#稅務(wù)#
那個計入管理費用-福利費
?閱讀? 21
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老師,開的管理費發(fā)票需要交印花稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/13 10:38
#稅務(wù)#
你好,那個不需要交印花稅的
?閱讀? 7
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請問公司用法人個人名下的車,要怎么做賬?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/13 10:37
#稅務(wù)#
.需要簽訂租車協(xié)議,每月支付租金,租金不超過500元的,憑記載身份證號的收據(jù)支付租金,可以直接稅前扣除。每月報銷除年審的車船稅,保險外的費用都可以稅前扣除。
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王老師 像這種以法人名義貸款 還款還要繳納20%個人所得稅嗎?
東老師
??|
提問時間:01/13 10:35
#稅務(wù)#
但實際上是公司買的車,是嗎?
?閱讀? 12
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您好老師,1月要發(fā)年終獎,個稅是與1月工資合并申報還是要單獨申報,全年一次性單獨計稅是一次申報的意思嗎,那么綜合所得計算是匯算清繳嗎
宋生老師
??|
提問時間:01/13 10:33
#稅務(wù)#
你好,是單獨申報。 綜合所得最終金額是要做匯算的。
?閱讀? 62
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這個怎么做分錄
暖暖老師
??|
提問時間:01/13 10:17
#稅務(wù)#
你好請把題目完整發(fā)一下看看
?閱讀? 30
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合伙企業(yè)投資另一家有限責(zé)任公司,持股33%,形成長期股權(quán)投資。被投資企業(yè)年末形成凈利潤100但不分紅。 1。兩個企業(yè)屬于同一控制下,按照權(quán)益法還是成本法核算? 1.合伙企業(yè)年末是否應(yīng)根據(jù)被投資公司的凈利潤調(diào)整長投賬面價值,確認(rèn)投資收益? 2.合伙企業(yè)形成投資收益但被投資企業(yè)實際并未分紅,合伙人是否需要在形成投資收益的當(dāng)期申報繳納個稅?
小正老師
??|
提問時間:01/13 10:16
#稅務(wù)#
您好,持股在20%至50%之間采用權(quán)益法核算,或者是如果可以控制被投資方采用成本法,合伙企業(yè)年末根據(jù)被投資單位凈利潤按投資比例調(diào)整長期股權(quán)投資成本,確認(rèn)投資收益。3、居民企業(yè)之間分配股息紅利免征企業(yè)所得稅,如果合伙人是自然人,分配股息紅利需要繳納個人所得稅
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