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這道題的收入不應(yīng)該是120嗎?480/4=120,2021.9.1到12.31應(yīng)收4個月
范老師
??|
提問時間:01/12 21:39
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不是480/4=120(萬元),而是480/12*4=160(萬元)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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會計信息采集照片有點糊,可以上傳成功嗎?
范老師
??|
提問時間:01/11 21:46
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 建議您準備一份比較清楚的照片進行上傳,如果是比較模糊的照片系統(tǒng)可能無法識別出來導(dǎo)致上傳失敗。不過您也可以嘗試下進行上傳。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請問辦公用品交印花稅嗎
文文老師
??|
提問時間:01/10 16:42
#稅務(wù)師#
嚴格按印花稅法,辦公用品交印花稅
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您好,銀行手續(xù)費進項稅額怎么寫會計分錄,一次開了12個月的發(fā)票,加在12月會計分錄不平呀?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/10 16:41
#稅務(wù)師#
您好, 借:財務(wù)費用 應(yīng)交稅費-進項 貸:銀行存款
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請問老師,我們這個月有進項稅額轉(zhuǎn)出的一筆稅款,為了本月不交稅可以直接抵未抵扣的進項稅嗎?我填了申報表貌似可以這樣操作,但是這樣做稅法來說合法嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/10 15:29
#稅務(wù)師#
你好,你如果沒有勾選認證的話是不可以的
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外貿(mào)企業(yè) :對應(yīng)報關(guān)單 對應(yīng)的放行通知在哪里查詢?給一個操作流程
樸老師
??|
提問時間:01/10 14:48
#稅務(wù)師#
電子口岸系統(tǒng)查詢(以中國電子口岸為例) 登錄中國電子口岸執(zhí)法系統(tǒng)(需插入電子口岸卡并輸入密碼)。 進入 “出口報關(guān)單查詢” 模塊。 在查詢條件中輸入報關(guān)單號、申報日期等相關(guān)信息(可根據(jù)已知條件盡量詳細填寫以便精準查詢)。 點擊查詢按鈕,系統(tǒng)會顯示該報關(guān)單的詳細信息,其中包括報關(guān)單的狀態(tài),查看是否顯示 “已放行” 等字樣來確定放行情況。 海關(guān)總署網(wǎng)站查詢(部分地區(qū)適用) 登錄海關(guān)總署官網(wǎng)。 找到 “我要查” 等類似的查詢?nèi)肟凇?進入 “報關(guān)單信息查詢” 頁面。 輸入報關(guān)單號、企業(yè)名稱等信息進行查詢。 在查詢結(jié)果中查看報關(guān)單的狀態(tài),判斷是否放行。 聯(lián)系報關(guān)行查詢 直接與負責(zé)該筆報關(guān)業(yè)務(wù)的報關(guān)行取得聯(lián)系。 向報關(guān)行提供報關(guān)單號等信息,讓其協(xié)助查詢該報關(guān)單的放行狀態(tài),并要求其提供放行通知(如果有)
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印花稅計入管理費用還是稅金及附加?
暖暖老師
??|
提問時間:01/10 13:13
#稅務(wù)師#
你好是的,借稅金及附加才是對的
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老師,有限責(zé)任公司(自然人獨資),是不是應(yīng)該去找公司章程上面查一下這個法人到底是不是股東才能決定?如果是股東,企業(yè)所得稅交完了,還要再交20%的個稅,那也可以一直不分紅掛在賬面上吧?等虧損以后逐步的就變成負數(shù)了
郭老師
??|
提問時間:01/10 13:02
#稅務(wù)師#
可以的,可以這么做的。
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洗滌服務(wù)開票可開在現(xiàn)代服務(wù)下面嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/10 12:55
#稅務(wù)師#
您好,可以的,選其他服務(wù)就可以
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請問老師,單位租賃花卉,對方也提供養(yǎng)護服務(wù),請問發(fā)票項目名稱和稅率怎么開票
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/10 11:37
#稅務(wù)師#
分別按經(jīng)營租賃13%,其他生活服務(wù)6%開票
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藥業(yè)銷售業(yè)廣宣費是按照什么比例稅前扣除
郭老師
??|
提問時間:01/10 10:54
#稅務(wù)師#
化妝品制造或銷售、醫(yī)藥制造和飲料制造(不含酒類制造)企業(yè):在2021年1月1日至2025年12月31日期間,這些企業(yè)的廣告宣傳費支出不超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入30%的部分可以在企業(yè)所得稅前扣除;超過部分可以在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除
?閱讀? 8
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諾諾開票上開的票不含稅金額怎么和電子稅務(wù)局上不一樣啊
郭老師
??|
提問時間:01/10 10:17
#稅務(wù)師#
你好,電子稅務(wù)局你是查的申報表嗎?申報表里面,這里面取數(shù)不準確。
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老師好 24年10月新注冊運輸公司,有新購進車輛產(chǎn)生的車船稅和保險費以及折舊 截止12月沒有收入 這些費用記成本費用讓本年利潤為負數(shù) 還先是記待攤費用,25年有收入一次轉(zhuǎn)入成本費用 哪種合適?
宋生老師
??|
提問時間:01/10 09:30
#稅務(wù)師#
你好這個正規(guī)的做法是利潤負數(shù)。
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老師好 我公司處置車輛應(yīng)計入資產(chǎn)處置損益科目 但是我用的軟件沒有這個科目 只有營業(yè)外支出-非流動資產(chǎn)損益 這樣記賬又怕到時候還得解釋沒納稅調(diào)整的情況 該如何處理
小愛老師
??|
提問時間:01/10 09:24
#稅務(wù)師#
您好,小企業(yè)會計準則沒有資產(chǎn)處置損益科目,計入營業(yè)外收入或支出時合適的,查問時正常給解釋就可以的
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填寫申報表時:小規(guī)模季度不超30萬免增值稅,屬于未達起征免稅欄次吧?并不是小微企業(yè)免稅?
東老師
??|
提問時間:01/10 09:11
#稅務(wù)師#
你好,填寫在小微企業(yè)免稅銷售額里面
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你好,老師,請問這道題選什么?
小鎖老師
??|
提問時間:01/09 22:18
#稅務(wù)師#
您好,請問題目是在在哪
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酒店行業(yè)有什么增值稅稅費優(yōu)惠嗎
東老師
??|
提問時間:01/09 19:28
#稅務(wù)師#
你好,現(xiàn)在并沒有特殊的優(yōu)惠政策,只有小規(guī)模納稅,一個季度開普票不超過30萬免征增值稅的政策
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老師,我們24年已經(jīng)交的所得稅比報表上多,但實際匯算時還會調(diào)增,是不是現(xiàn)在不用退稅?等匯算清繳完才會退
宋生老師
??|
提問時間:01/09 17:51
#稅務(wù)師#
你好,是的,實操中一般都是這樣。
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A公司是總包,沒有勞務(wù)資質(zhì),B公司的分包,C公司是認識總包分包的有勞務(wù)資質(zhì),A公司給B公司付款后,B公司經(jīng)常不給工人付款,現(xiàn)在經(jīng)過協(xié)商,A公司直接轉(zhuǎn)錢給C公司,C公司開票給A公司,那C公司支付給工人工資 有什么要注意的嗎?能直接支付嗎?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/09 17:15
#稅務(wù)師#
您好,工人的個稅是誰申報的呀,C公司申報個稅的話,開票給A,對付給工人是可以的,能直接支付
?閱讀? 15
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請問老師,勞務(wù)派遣,開發(fā)票在差額開票系統(tǒng)開的,稅率是星號,稅額是服務(wù)費的金額。比如支付對方1萬元,備注差額征收:9000元。稅額是1000?1.05??0.05。請問老師可以開專票嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/09 17:11
#稅務(wù)師#
可以的,可以開專票的。
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老師,請問一般納稅人進項能抵扣具體有哪些項?
高輝老師
??|
提問時間:01/09 16:51
#稅務(wù)師#
你好,進項可以抵扣的有原材料發(fā)票 固定資產(chǎn)發(fā)票 住宿發(fā)票 銷售貨物的存貨 火車票 汽車票 通行費發(fā)票等
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印花稅按次申報的,沒有的話不用申報吧?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/09 16:45
#稅務(wù)師#
是的,就是那樣子的
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老師好,兩個公司投資,A公司90%,b公司10%,注冊資本3000萬,那評估股值各是多少。按65% 和35%返還,應(yīng)該返還多少錢
樸老師
??|
提問時間:01/09 16:12
#稅務(wù)師#
一、股值計算 A 公司股值:注冊資本為三千萬,A 公司占股 90%,則 A 公司股值 = 3000 萬 × 90% = 2700 萬。 B 公司股值:B 公司占股 10%,則 B 公司股值 = 3000 萬 × 10% = 300 萬。 二、按比例返還金額計算 按 65% 返還時: A 公司應(yīng)返還金額 = 2700 萬 × 65% = 1755 萬。 B 公司應(yīng)返還金額 = 300 萬 × 65% = 195 萬。 按 35% 返還時: A 公司應(yīng)返還金額 = 2700 萬 × 35% = 945 萬。 B 公司應(yīng)返還金額 = 300 萬 × 35% = 105 萬。
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我們想計提無形資產(chǎn)減值,需要準備什么資料嗎,稅局后面會不會問我們要什么資料?主要是一些不賣的軟件和一些資本化的研發(fā)費用
宋生老師
??|
提問時間:01/09 16:10
#稅務(wù)師#
減值原因說明:包括技術(shù)陳舊、市場變化等導(dǎo)致無形資產(chǎn)價值下降的具體原因。 企業(yè)內(nèi)部核批文件:包括減值的決策過程和相關(guān)責(zé)任人。 書面聲明:企業(yè)法定代表人、主要負責(zé)人和財務(wù)負責(zé)人簽章的書面聲明,證明無形資產(chǎn)已無使用價值或轉(zhuǎn)讓價值。 技術(shù)鑒定報告:由有關(guān)技術(shù)部門或具有技術(shù)鑒定資格的機構(gòu)出具的品質(zhì)鑒定報告。 法律保護期限文件:證明無形資產(chǎn)的法律保護期限。 會計核算資料:包括無形資產(chǎn)的賬面價值、減值準備的計提金額等
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老師好,兩個公司投資,A公司90%, b公司10%!那股值各是多少。按65% 和35%返還,應(yīng)該返還多少錢
樸老師
??|
提問時間:01/09 15:58
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 僅知道 A 公司投資占比 90%,B 公司投資占比 10%,無法確定兩公司的股值,因為股值需要根據(jù)公司的注冊資本、估值等具體數(shù)據(jù)來計算。 假設(shè)兩公司的總股值為 X,按 65% 和 35% 返還時,A 公司應(yīng)返還的金額為 X×65%,B 公司應(yīng)返還的金額為 X×35%。 若已知兩公司的總投資金額為 Y,可近似認為總股值 X 等于總投資金額 Y,則 A 公司應(yīng)返還的金額為 Y×65%,B 公司應(yīng)返還的金額為 Y×35%。
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老師你好,公司兩個費用,一個是公司裝修款,一個是給對方付款的服務(wù)費,都要上印花稅嗎
文文老師
??|
提問時間:01/09 15:44
#稅務(wù)師#
裝修款,要上印花稅,服務(wù)費不用上
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稅費檢查都要關(guān)注哪些事項?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/09 15:33
#稅務(wù)師#
您好,一般檢查企業(yè)是否有按時足額繳納各項稅款,包括增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等。 核對實際繳納的稅款金額與申報金額是否相符,有無少繳或多繳的情況。
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老師一般納稅人的印花稅季度報,等于銷項未含稅金額合計+認證發(fā)票的未含稅金額的合計是嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/09 15:27
#稅務(wù)師#
買賣合同印花稅:一般是以購入商品(原材料,庫存商品,工程物資,固定資產(chǎn)(不含房地產(chǎn))和銷售商品的不含稅收入合計. 購入和銷售給個體戶,自然人的不需要交買賣合同印花稅
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老師好,我們公司12月開給客戶的專票已經(jīng)被認證抵扣了,現(xiàn)在客戶又要求紅沖掉這張發(fā)票?可以紅沖嗎?如果一定要紅沖該怎么操作?
郭老師
??|
提問時間:01/09 15:25
#稅務(wù)師#
你好,可以的。對方給你開紅字確認單,你們給他開紅字發(fā)票就行。
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在合伙企業(yè),員工工資由合伙人代發(fā),做發(fā)放分錄時,分錄時可以沖減該合伙人的欠款而做成:貸方“其他應(yīng)收款-某合伙人”嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/09 15:22
#稅務(wù)師#
是的,就是那樣處理就行
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