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小規(guī)模季度不滿30萬減免增值稅怎么做分錄?
家權老師
??|
提問時間:12/31 11:35
#稅務師#
借:應交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免
?閱讀? 63
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支票的出票人可以是個人嗎
東老師
??|
提問時間:12/31 10:07
#稅務師#
支票出票人可以是個人行
?閱讀? 88
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出票可以付條件嗎。票據(jù)法
文文老師
??|
提問時間:12/31 09:41
#稅務師#
可以,出票可以付條件。
?閱讀? 76
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小規(guī)模開專票季度收入不滿30萬,免教育和地方教育,如果開普票,城建、教育、地方教育都免了吧?
文文老師
??|
提問時間:12/31 09:30
#稅務師#
是的,你的理解是對的。
?閱讀? 70
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季度不超30萬免增值稅?開專票就不免了吧?
文文老師
??|
提問時間:12/31 09:28
#稅務師#
是的,小規(guī)模季度不超30萬免增值稅,開專票就不免
?閱讀? 70
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枸杞買的多能開專票嗎?
家權老師
??|
提問時間:12/31 09:02
#稅務師#
只要你們是企業(yè)就可以取得專票
?閱讀? 64
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這個第一個不對嗎
小王老師
??|
提問時間:12/30 22:03
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 選項A,屬于未分配利潤內部變動,不影響留存收益 祝您學習愉快!
?閱讀? 61
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這個算盈余公積的提取比例基數(shù)凈利潤不應該是100*75%嗎
趙老師
??|
提問時間:12/30 21:59
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 題目說均為10%,即一共是20% 祝您學習愉快!
?閱讀? 67
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股東公司收到股東分紅,要繳納所得稅?
郭老師
??|
提問時間:12/30 19:55
#稅務師#
有限公司收到有限公司的分紅不交
?閱讀? 88
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增值稅附加稅怎么算啊,是有什么優(yōu)惠政策啊,不記得了,
東老師
??|
提問時間:12/30 16:38
#稅務師#
你好,你們是什么企業(yè)?一般納稅人還是小規(guī)模?
?閱讀? 90
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小規(guī)模納稅開專票要幾個點啊建筑服務
廖君老師
??|
提問時間:12/30 16:20
#稅務師#
您好,小規(guī)模納稅開專票建筑服務1%或3%(放棄優(yōu)惠)
?閱讀? 68
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老師,你好!公司收到政府補助款17000元,用于購買食品溯源檢測設備。如果用總額法,則收款時,借:銀行存款 貸:遞延收益。假定計提折舊按月200元,借:管理費用200 貸:累計折舊200。同時在折舊期內,借:遞延收益200 貸:其他收益200(與生產經營有關)。請問,記入管理費用200和其他收益200,相當于不增不減營業(yè)利潤,企業(yè)所得稅角度,該筆政府補助不用繳納企業(yè)所得稅,這樣理解對嗎?來年做匯算清繳,需要做納稅調整嗎?
周老師
??|
提問時間:12/30 16:15
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 您的理解不正確。 計提折舊的費用是固定資產折舊產生的,應該稅前扣除。 攤銷遞延收益是政府補助在后期實現(xiàn)產生的,應交交稅。 這兩個分別進行納稅的,只是這里正好金額相等而已。 由于稅法都是認可的,所以不需要做納稅調整。 祝您學習愉快!
?閱讀? 75
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國企開出的財政收據(jù),要繳納稅費嗎?
樸老師
??|
提問時間:12/30 15:02
#稅務師#
往來款項:如果財政收據(jù)用于往來款(代收代付、暫收暫付、押金等),不屬于應稅收入,不用交稅。 應稅收入相關情況: 銷售或勞務等:若實質是銷售貨物、提供應稅勞務等,即便用財政收據(jù),也要繳納增值稅、企業(yè)所得稅等相關稅費。 財政補貼收入:與銷售等收入或數(shù)量直接掛鉤的財政補貼,要交增值稅;其他財政補貼,一般不交增值稅。企業(yè)所得稅方面,符合不征稅條件的補貼從收入總額減除,否則要計入總額交稅。
?閱讀? 94
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老師,您好!請問我有一個朋友她們村跟一家混凝土公司簽訂了一個文明建設協(xié)議書,協(xié)議書上面寫明這家公司同意每年按這條村每年40000元一年作為該村文明建設基金,于每年的1月30日之前支付,該協(xié)議書在公司沒有搬遷和更換法人之前長期有效的,但是現(xiàn)在這家公司以更換了法定代表人為借口,公司主體是沒有變的,拒絕支付該筆款項,請問該村是否可以起訴這家公司呢?
趙老師
??|
提問時間:12/30 14:36
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 可以起訴。因為合同是與公司簽訂的,而不是與具體的法定代表人簽訂的,所以更換法定代表人不影響合同的有效性和執(zhí)行。 祝您學習愉快!
?閱讀? 67
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請問老師,代扣代繳增值稅怎么做分錄
范老師
??|
提問時間:12/30 14:04
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 您可以看一下下面的例題: 【舉例】國內A公司2020年6月聘請境外某公司來華提供咨詢服務,約定支付費用21.2萬元,增值稅依法代扣代繳。 『正確答案』 代扣代繳增值稅額=21.2÷(1+6%)×6%=1.2(萬元)。 借:管理費用 212000 貸:應付賬款 200000 應交稅費——代扣代交增值稅 12000 祝您學習愉快!
?閱讀? 69
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我們公司兩個自然人股東要股權轉讓,A實收資本400萬已到賬,B未到賬,現(xiàn)在B將所有股份轉給A,現(xiàn)在未分配利潤-177萬,所有者權益合計223萬,轉讓過程會涉及到個人所得稅嗎
東老師
??|
提問時間:12/30 13:05
#稅務師#
你好,這種情況既然是虧損的,而且b也沒有實際出資,這種就不涉及到個稅
?閱讀? 80
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您好,建筑業(yè)一般納稅人企業(yè)簡易計稅的項目,按3%繳納增值稅,還是3%減按1%繳納增值稅?
樸老師
??|
提問時間:12/30 12:55
#稅務師#
建筑業(yè)一般納稅人企業(yè)簡易計稅的項目,按 **3%** 繳納增值稅,而不是 3% 減按 1%。
?閱讀? 72
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您好,價稅分離的個體發(fā)票,按合同單價和金額開出來,稅怎么開到發(fā)票合計數(shù)里呢?
樸老師
??|
提問時間:12/30 12:14
#稅務師#
先確定稅率,計算不含稅金額(不含稅金額 = 合同金額 ÷(1 + 稅率或征收率))和稅額(稅額 = 不含稅金額 × 稅率或征收率)。 開具發(fā)票時填寫雙方信息、商品或服務信息(單價為不含稅單價),在金額欄填不含稅金額,稅額欄填計算出的稅額,發(fā)票合計數(shù)自動相加得出。 特殊情況:享受稅收優(yōu)惠時開票方法不變,申報納稅時按政策享受優(yōu)惠;開紅字發(fā)票按原發(fā)票價稅分離,填負數(shù)金額和稅額。
?閱讀? 89
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我公司有一筆費用是今年發(fā)生的,對方今年不想給我開票,我暫估后,對方明年開票,我今年暫估進成本,對方明年做收入對我有影響嗎?
廖君老師
??|
提問時間:12/30 12:07
#稅務師#
您好,沒有影響的,我們明年收到發(fā)票先沖暫估分錄,再按發(fā)票做分錄,就是一負一正的分錄
?閱讀? 77
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研發(fā)形成的無形資產,匯算按照成本的200%攤銷,假如本年攤銷額是2000元,是填寫到加計扣除明細表第43行本年形成無形資產攤銷額里面嗎,這里等于加計了100%,后面折舊攤銷明細表里面無形資產的稅收金額:資產計稅基礎,稅收折舊、攤銷額累計攤銷都是按照賬面正常填寫嗎?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:12/30 11:04
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 研發(fā)形成的無形資產,匯算按照成本的200%攤銷,假如本年攤銷額是2000元,是填寫到加計扣除明細表第43行本年形成無形資產攤銷額里面嗎,這里等于加計了100%, 答復:是的,您的理解正確。 后面折舊攤銷明細表里面無形資產的稅收金額:資產計稅基礎,稅收折舊、攤銷額累計攤銷都是按照賬面正常填寫嗎? 答復:是的,您的理解正確。 祝您學習愉快!
?閱讀? 69
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老師:我們公司購房優(yōu)惠了14萬,房地產公司把這14萬和總房款開到一起了,讓我先掛賬,以后走營業(yè)外收入,這個分錄怎么寫啊
家權老師
??|
提問時間:12/30 10:47
#稅務師#
借:固定資產 應交稅費-增值稅-進項 貸:銀行存款 營業(yè)外收入
?閱讀? 67
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農產品供應鏈,在異地經營如何規(guī)劃,請專業(yè)規(guī)劃老師回復,
樸老師
??|
提問時間:12/30 10:31
#稅務師#
異地經營農產品供應鏈,要先調研市場,了解需求和競爭,定位產品。選好供應商,考慮產地優(yōu)勢,評估供應商并確定合作模式。規(guī)劃物流和倉儲,構建冷鏈物流,合理布局倉儲設施。拓展銷售渠道,結合傳統(tǒng)和電商渠道,注重品牌建設。還要把控質量,建立檢測體系和追溯系統(tǒng)。如果需要詳細的我再給你寫 你看看這個可以嗎
?閱讀? 66
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您好,項目管理公司小規(guī)模納稅人企業(yè),2022年的一張沒5.5萬元普票,開給甲方的,他們以前也記不清是沒開,還是弄丟了,要去分局查,會被分局處罰嗎,如果自己單位弄丟了,是怎么罰款的?
郭老師
??|
提問時間:12/30 10:07
#稅務師#
如果沒有開發(fā)票,有隱瞞收入的風險,這個有風險,會要求補稅。如果你們已經開了發(fā)票,正常交了稅款,那這個沒有問題。
?閱讀? 71
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這題是問的境內補交所得稅,合并到綜合所得吧!怎么用預扣預繳的稅率
樸老師
??|
提問時間:12/30 09:33
#稅務師#
同學你好 哪個題呢?沒看到
?閱讀? 67
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您好,個體戶核定季度9萬,老板今天要讓開6萬多,四季度12萬多,這種情況,主管分局會在2025年度調成查賬征收嗎?
宋生老師
??|
提問時間:12/30 09:00
#稅務師#
你好,這個基本上不會的,你這個金額不大。
?閱讀? 205
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請問老師,異地預繳出售房屋的增值稅,計劃2024年11月30日開票,請問必須在11月30日當天申報嗎?可以在12月1日申報嗎?
廖君老師
??|
提問時間:12/29 20:04
#稅務師#
您好,不是的,可以在12月申報期內申報的
?閱讀? 91
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老師,1-12月銀行手續(xù)集中在12月底開發(fā)票,您看我這么做賬對嗎,借:財務費用-銀行手續(xù)費305.94 貸:財務費用-銀行手續(xù)費305.94
波德老師
??|
提問時間:12/29 16:52
#稅務師#
你好,手續(xù)費發(fā)生的時候怎么做的賬
?閱讀? 84
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老師請問酒店購買的發(fā)卡器754元怎么做賬啊,是計入管理費用,還是客房成本
鄒老師
??|
提問時間:12/29 16:30
#稅務師#
你好,發(fā)卡器的具體用途麻煩描述一下
?閱讀? 141
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請問咱們這邊的論文屬于哪個類型的?
張老師
??|
提問時間:12/29 15:03
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 屬于非核心期刊,獎勵500元 祝您學習愉快!
?閱讀? 48
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老師個人所得稅專項附加扣除一鍵帶入2025年提示”您當前填報的貸款合同編號與其他年度不一致。按照規(guī)定,納稅人只能享受一次首套住房貸款的利息扣除,請確認您貸款合同編號是否發(fā)生變化?!昂藢π畔o誤,不知道什么原因就是審核不通過,顯示待審核狀態(tài)
波德老師
??|
提問時間:12/29 08:13
#稅務師#
你好,周一再看一下,如果還是不行,就聯(lián)系稅務
?閱讀? 73
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