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老師,我們是軟軟,所得稅稅負率多少合適?
東老師
??|
提問時間:01/10 14:17
#稅務(wù)#
您好,您這個是什么行業(yè)呢?
?閱讀? 10
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寵物醫(yī)院需要報印花稅嗎
Helen老師
??|
提問時間:01/10 14:17
#稅務(wù)#
同學好,需要報印花稅的
?閱讀? 1
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老師,請問下本年度繳納的實際增值稅稅負率能低于各行業(yè)增值稅稅負率預警值嗎?例如:增值稅稅負率預警是3.5%,實際繳納增值稅稅負率為3.1%,可以嗎?
王琳老師
??|
提問時間:01/10 14:16
#稅務(wù)#
你好 一般情況下你這個幅度影響大不 不會因為這個出現(xiàn)預警的;
?閱讀? 30
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老師 ,報銷88.44元通行費,若現(xiàn)金支付,怎么做賬務(wù)處理?
鄒老師
??|
提問時間:01/10 14:14
#稅務(wù)#
你好 借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金
?閱讀? 72
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母公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給子公司 現(xiàn)在子公司未分配利潤是1008元 子公司未分配利潤的錢轉(zhuǎn)到母公司 母公司如何做賬務(wù)處理
暖暖老師
??|
提問時間:01/10 14:13
#稅務(wù)#
借銀行存款貸應(yīng)收股利
?閱讀? 16
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公司和某個人簽訂勞務(wù)合同,是不是個稅申報中,就不能走正常工資薪金所得,而是走勞務(wù)報酬?是不是還得需要這個人代開發(fā)票給公司,才能做成本用,不然只有收入沒有成本,會被稅務(wù)局稽查?
宋生老師
??|
提問時間:01/10 14:13
#稅務(wù)#
你好,是的,你的理解是對的。
?閱讀? 12
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個體戶經(jīng)營所得申報中,預繳申報顯示要繳費298,年度匯算清繳顯示應(yīng)補退稅額是0,這是用不用繳費啊,下面截圖就是
郭老師
??|
提問時間:01/10 14:13
#稅務(wù)#
你好,下面那個需要交298,上面的不需要交。
?閱讀? 5
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月收入扣除5000、五險一金及六項附加等于5000多,應(yīng)該要繳納多少個稅
東老師
??|
提問時間:01/10 14:12
#稅務(wù)#
你好,你這個收入有多少呢?
?閱讀? 17
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電子稅局里面開勞務(wù)派遣發(fā)票,有差額差額發(fā)票,全額全額發(fā)票這兩個,有什么區(qū)別?
郭老師
??|
提問時間:01/10 14:12
#稅務(wù)#
你好,看你們征稅方式, 按照差額交稅的,你就選擇差額開票,差額交稅是收入減成本)/1.05×5%。
?閱讀? 2
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運輸費發(fā)票屬于貨物及勞務(wù)么 報稅的時候
宋生老師
??|
提問時間:01/10 14:10
#稅務(wù)#
你好,這個是屬于需要交稅的,如果你是提供這個服務(wù)的話,是需要交稅。是屬于服務(wù)那一類的,不是貨物這一塊的。
?閱讀? 6
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公司年會發(fā)現(xiàn)金搶紅包,不知道誰搶了多少,這個需要報個稅嗎?還是算集體福利呢
宋生老師
??|
提問時間:01/10 14:09
#稅務(wù)#
你好,這個是可以看得到每個人有多少的。
?閱讀? 70
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固定資產(chǎn)清理賣掉產(chǎn)生的銷項稅填在稅務(wù)局哪一欄
樸老師
??|
提問時間:01/10 14:09
#稅務(wù)#
同學你好 這個是第七欄的哦
?閱讀? 3
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所得稅計提錯誤怎么處理
文文老師
??|
提問時間:01/10 14:08
#稅務(wù)#
做相反的分錄,沖銷
?閱讀? 5
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我們是小微企業(yè),從2017年~2023年沒繳納過印花稅,稅務(wù)也未核定,就不用申報印花稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/10 14:07
#稅務(wù)#
您好,公司是主營什么的
?閱讀? 54
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請問一般納稅人餐飲業(yè),申報增值稅時提示如圖是什么意思呢?
樸老師
??|
提問時間:01/10 14:07
#稅務(wù)#
你們有收購農(nóng)產(chǎn)品嗎?為啥加計扣除
?閱讀? 10
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1月實際發(fā)了11月跟12月的工資,下個月申報的話是怎么申報的?
宋生老師
??|
提問時間:01/10 14:06
#稅務(wù)#
你好,你申報的話是在2月份申報。
?閱讀? 21
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老師,企業(yè)所得稅季度只是預繳,最終是以年報最準是嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/10 14:06
#稅務(wù)#
你好,是的,就是這樣子理解。
?閱讀? 4
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老師你好!印花稅包括哪些,今年公司做了股權(quán)變更算印花稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/10 14:06
#稅務(wù)#
股東交股權(quán)轉(zhuǎn)讓印花稅
?閱讀? 1
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老師,我們公司租房了,對方?jīng)]開發(fā)票給我們,那他們房東沒有交房產(chǎn)稅,這種我們公司需要代扣代繳的嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/10 14:04
#稅務(wù)#
我們公司需要代扣代繳個稅,不用代繳房產(chǎn)稅
?閱讀? 11
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老師,我們單位位置在兩個地區(qū)的交界處,我想問一下單位取用哪里的地下水,就要在哪個地區(qū)交資源稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/10 14:04
#稅務(wù)#
你好,一般是看你的營業(yè)地址,營業(yè)執(zhí)照上面的地址屬于哪個地區(qū)。
?閱讀? 21
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老師這是做的12月份的賬,能幫我看一下做的是否正確嗎
apple老師
??|
提問時間:01/10 14:03
#稅務(wù)#
同學你好, 報表的勾稽關(guān)系是正確 的 就是 本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)時,會計科目用錯了
?閱讀? 5
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企業(yè)做居間都有什么費用?我個人做居間都有什么費用?請問老師什么是居間?
文文老師
??|
提問時間:01/10 14:03
#稅務(wù)#
居間其實就是介紹費
?閱讀? 6
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請問我們有個員工今年剛填的專項扣除,去年每個月工資申報的5000現(xiàn)在有專項扣除了。工資能做好多。我12月份申報個稅能不能報工資10來萬。他扣除專項后不上個稅,我們公司增加下費用
東老師
??|
提問時間:01/10 14:02
#稅務(wù)#
你好,沒問題,12月份的時候可以多報一點工資
?閱讀? 18
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財務(wù)BP這個位置主要是做什么工作內(nèi)容的?
宋生老師
??|
提問時間:01/10 14:02
#稅務(wù)#
你好,這個看公司的安排,一般是有一部分預算和財務(wù)分析的工作。
?閱讀? 9
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老師,1月份發(fā)去年四個月的農(nóng)民工資。但是事前沒有計提工資的,這個個稅申報時,應(yīng)該是在1月份全額申報,但是扣除費用只有5000,這怎么才能扣4個月的扣除費用申報個稅呢。
宋生老師
??|
提問時間:01/10 13:58
#稅務(wù)#
除非你去更正申報之前的,去補充申報。
?閱讀? 15
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投資款是投資人跟被投資人都要繳納印花稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/10 13:57
#稅務(wù)#
被投資人繳納印花稅
?閱讀? 1
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印花稅營業(yè)賬簿怎么計算
宋生老師
??|
提問時間:01/10 13:56
#稅務(wù)#
你好,這個按照實收資本和資本公積的金額。來算
?閱讀? 11
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我們有個員工今年剛填的專項扣除,工資申報的5000現(xiàn)在有專項扣除了。我12月份申報個稅能不能累計多申報10來萬。增加費用,
宋生老師
??|
提問時間:01/10 13:55
#稅務(wù)#
你好,操作是可以操作的。
?閱讀? 2
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老師,您好!網(wǎng)約車費電子普票,雖然是運輸服務(wù)*客運服務(wù)費,但沒有乘車人身份信息,可以抵扣進項嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/10 13:50
#稅務(wù)#
網(wǎng)約車費電子普票沒有乘車人身份信息,通常是可以抵扣進項的。 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于國內(nèi)旅客運輸服務(wù)進項稅抵扣等增值稅征管問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告 2019 年第 31 號)規(guī)定,納稅人購進國內(nèi)旅客運輸服務(wù),以取得的增值稅電子普通發(fā)票上注明的稅額為進項稅額的,增值稅電子普通發(fā)票上注明的購買方 “名稱”“納稅人識別號” 等信息,應(yīng)當與實際抵扣稅款的納稅人一致,否則不予抵扣。對于旅客運輸服務(wù)開具的電子普通發(fā)票,不要求填寫個人身份信息,只要正確填寫購買方的公司名稱和納稅人識別號,就可以作為抵扣憑證。
?閱讀? 146
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請問,電子稅務(wù)局里一般納稅人只收到進項票,沒有開過票,怎么處理?
鄒老師
??|
提問時間:01/10 13:50
#稅務(wù)#
你好,進項發(fā)票有認證嗎? 如果沒有認證,那銷項稅額和進項稅額都是按0填寫
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