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老師你好,電子稅務(wù)局沒有核定印花稅,若有銷售合同也必須申報繳納嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/02 16:36
#稅務(wù)師#
同學你好 這個不是核定的 是你們自己采集的哦
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經(jīng)主管稅務(wù)局檢查,發(fā)現(xiàn)上月的發(fā)票不符合規(guī)定,但是進項已經(jīng)抵扣,調(diào)賬是:借:應(yīng)納稅額—增值稅檢查調(diào)整 貸:應(yīng)納稅額—(進項稅額轉(zhuǎn)出)嗎?
周老師
??|
提問時間:01/02 16:31
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是的,您寫的是正確的 祝您學習愉快!
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年底前發(fā)現(xiàn)增值稅有誤,調(diào)整增值稅的時候需要用應(yīng)交稅費—增值稅檢查調(diào)整嗎?
郭鋒老師
??|
提問時間:01/02 16:21
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 在稅務(wù)機關(guān)對增值稅進行檢查后,凡涉及增值稅賬務(wù)調(diào)整的,應(yīng)設(shè)立“應(yīng)交稅費——增值稅檢查調(diào)整”專門賬戶進行核算。 祝您學習愉快!
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裝修公司,包工包料直接來勞務(wù)票,可以嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/02 15:54
#稅務(wù)師#
裝修公司,包工包料直接來 建筑服務(wù)*建筑勞務(wù),可以
?閱讀? 66
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征收嗎老師,個體戶小規(guī)模納稅人必須查帳
文文老師
??|
提問時間:01/02 15:54
#稅務(wù)師#
現(xiàn)在成立的個體戶,通常是查賬征收
?閱讀? 60
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普票要不要預(yù)繳???異地建筑服務(wù)項目發(fā)票
宋生老師
??|
提問時間:01/02 14:57
#稅務(wù)師#
你好,你超過起征點就需要預(yù)交。
?閱讀? 68
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老師,請問認繳出資的股權(quán)變更,需要交印花稅和企業(yè)所得稅嗎
郭老師
??|
提問時間:01/02 14:33
#稅務(wù)師#
你好,沒有收到,不需要交印花稅,這個不需要交所得稅的
?閱讀? 88
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老師好,請問2024年未勾選的進項票,可以當做成本抵減企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/02 14:27
#稅務(wù)師#
可以的,沒問題的哈
?閱讀? 54
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24年底暫估了獎金,計提第四季度工會費,這個暫估的獎金也要計入工會費申報的計稅依據(jù)里嗎。
宋生老師
??|
提問時間:01/02 14:13
#稅務(wù)師#
你好,你的獎金準備什么時候申報?
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請問老師,單位2024年列支屬于2023年的成本、費用,企業(yè)所得稅匯算清繳的調(diào)整依據(jù)是什么呢?
宋生老師
??|
提問時間:01/02 11:21
#稅務(wù)師#
你好,不屬于24年的這部分不能夠扣除,因為這樣是違反權(quán)責發(fā)生制的。
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請問老師,計提為支付的,企業(yè)所得稅匯算清繳為什么調(diào)整的政策依據(jù)是什么?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/02 11:18
#稅務(wù)師#
你好,《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第十條也規(guī)定了不得扣除的項目,如向投資者支付的股息、紅利等權(quán)益性投資收益款項、企業(yè)所得稅稅款、稅收滯納金、罰金、罰款和被沒收財物的損失等。因此,如果計提未支出的費用屬于這些不得扣除的項目,那么就不能在稅前扣除。
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請問老師 ,不合格發(fā)票企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)整的政策依據(jù)
東老師
??|
提問時間:01/02 10:57
#稅務(wù)師#
企業(yè)所得稅匯算清繳中關(guān)于不合格發(fā)票的處理政策依據(jù)主要是《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布〈企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法〉的公告》(國家稅務(wù)總局公告2018年第28號),相關(guān)規(guī)定如下: 匯算清繳期內(nèi) 企業(yè)應(yīng)當取得而未取得發(fā)票、其他外部憑證或者取得不合規(guī)發(fā)票、不合規(guī)其他外部憑證的,若支出真實且已實際發(fā)生,應(yīng)當在當年度匯算清繳期結(jié)束前,要求對方補開、換開發(fā)票、其他外部憑證。補開、換開后的發(fā)票、其他外部憑證符合規(guī)定的,可以作為稅前扣除憑證。
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請問老師,新租賃準則下企業(yè)所得稅匯算清繳使用權(quán)資產(chǎn)怎么進行稅務(wù)的調(diào)整。政策依據(jù)是什么,謝謝
樸老師
??|
提問時間:01/02 10:29
#稅務(wù)師#
新租賃準則下: 經(jīng)營租賃:稅法按租賃期限均勻扣租賃費,會計確認使用權(quán)資產(chǎn)等并折舊、攤銷費用,會計折舊和利息攤銷不能稅前扣,應(yīng)按實際租金均勻扣,會計數(shù)據(jù)填《A105080 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》相關(guān)欄次調(diào)整。 融資租賃:稅務(wù)區(qū)分融資租賃和經(jīng)營租賃,融資性售后回租承租方出售資產(chǎn)不征增值稅,不確認收入,按原賬面價值計稅基礎(chǔ)折舊,租賃利息部分作財務(wù)費用扣;會計確認使用權(quán)資產(chǎn)等并處理,兩者在折舊、利息處理上有差異需調(diào)整;直租關(guān)注會計與稅務(wù)折舊及融資費用差異調(diào)整,依據(jù)有《企業(yè)所得稅法實施條例》等相關(guān)規(guī)定
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老師,您好,請問扣非利潤總額怎么計算呢,具體指哪些科目
張瑞雪老師
??|
提問時間:01/02 09:41
#稅務(wù)師#
你好,一般的上市公司都是用的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤??鄯抢麧櫩傤~,那就是利潤總額扣除非經(jīng)常性損益,非經(jīng)常性損益是指企業(yè)在正常經(jīng)營過程中不經(jīng)常發(fā)生的、具有特殊性質(zhì)的損益項目,如投資收益、資產(chǎn)減值損失等。
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老師好,我們公司適用小企業(yè)會計制度,請問2024年5月支付的2023年度的企業(yè)所得稅,這個需要調(diào)以前年度損益嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/02 08:19
#稅務(wù)師#
小企業(yè)會計準則下,2024 年 5 月支付 2023 年度的企業(yè)所得稅不需要通過 “以前年度損益調(diào)整” 科目。具體會計分錄如下: 計提時 借:利潤分配 - 未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費 - 企業(yè)所得稅 支付時 借:應(yīng)交稅費 - 企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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資本成本到底是一個金額還是一個比率?稅務(wù)師財務(wù)與會計教材底49頁,資本成本的概念說是一個金額,但后面各種資本成本的計算公式又都是比率
張老師
??|
提問時間:01/02 06:28
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 資本成本既可以表示為金額也可以表示為比率。在不同的應(yīng)用場景中,它可能指代不同的形式。當提到資本成本作為一個金額時,通常是指企業(yè)為了獲得資金而實際支付的成本數(shù)額;而作為比率,則是衡量這種成本相對于所籌集資金的比例。 祝您學習愉快!
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老師,企業(yè)以存貨抵債進行債務(wù)重組應(yīng)當確認收入嗎
姜再斌 老師
??|
提問時間:01/01 20:38
#稅務(wù)師#
根據(jù)《企業(yè)會計準則第12號——債務(wù)重組》的規(guī)定,當企業(yè)進行債務(wù)重組并以存貨抵債時,通常應(yīng)視同銷售處理,并確認收入。
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某某公司下面有一家生產(chǎn)卷煙的甲公司,甲卷煙廠本年1月欲生產(chǎn)銷售一批卷煙,有三種方案可供選擇。 方案一:甲卷煙廠將價值10000萬元的煙葉自行加工成甲類卷煙對外銷售,自行加工的費用為15000萬元,該批卷煙全部出售,售價為70000萬元,出售數(shù)量為0.3萬標準箱。 方案二:甲卷煙廠委托乙卷煙廠將一批價值10000萬元的煙葉加工成煙絲,協(xié)議規(guī)定加工費8000萬元,加工的煙絲運回甲卷煙廠后繼續(xù)加工成甲類卷煙,加工成本、分攤費用合計7000?萬元。該批卷煙全部出售,售價仍為70000萬元。 方案三:甲卷煙廠委托乙卷煙廠將價值10000萬元的煙葉直接加工成甲類卷煙,加工費15000萬元,甲卷煙廠收回后直接對外銷售,售價仍為70000萬。 已知煙絲的消費稅稅率為30%,卷煙的消費稅稅率為56%,每標準箱定額稅率為150元。以上價格均不含增值稅。假設(shè)受托方均無同類消費品的銷售價格,且不考慮其他成本費
周老師
??|
提問時間:01/01 19:01
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 您這里具體的疑問是什么呢 祝您學習愉快!
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輪胎加氣,開什么內(nèi)容?
羊小羊老師
??|
提問時間:01/01 17:08
#稅務(wù)師#
...
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煙草公司給我公司開具發(fā)票,我公司把商品走內(nèi)部交易,給了分公司沒有開具發(fā)票,分公司因沒有煙草證,又把煙賣給我公司,分公司走了銷售給我公司開具發(fā)票,那么我公司煙類商品相當于有兩次進項,這樣稅務(wù)局查嗎
郭老師
??|
提問時間:01/01 10:09
#稅務(wù)師#
那你銷售是不是也有兩次?如果是的話,這個需要留存好實際業(yè)務(wù)的證明。貨物的運輸單發(fā)貨單這些
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籌建期廣宣費的扣除標準是怎么樣的?
郭鋒老師
??|
提問時間:12/31 20:42
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 企業(yè)在籌建期間,廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費計入企業(yè)籌辦費,可全額扣除。自2011年開始,企業(yè)在籌建期間,發(fā)生的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費,可按實際發(fā)生額計入企業(yè)籌辦費,并按有關(guān)規(guī)定在稅前扣除。祝您學習愉快!
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個人所得稅專項扣除信息,每年沒有變化,需要每年年底12月31日前在個人所得稅APP確認下一年的專項扣除數(shù)嗎,還是主要數(shù)據(jù)不變,不用去個稅APP上去確認。
羊小羊老師
??|
提問時間:12/31 19:32
#稅務(wù)師#
根據(jù)國家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定,即使個人所得稅專項附加扣除信息沒有變化,納稅人也需要在每年 12 月 1 日至 31 日期間,登錄個人所得稅 APP 對次年享受專項附加扣除的內(nèi)容進行確認。
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你好,我想問一下,營業(yè)執(zhí)照辦下來之后,是先稅務(wù)后工商,還是先工商后稅務(wù)。
東老師
??|
提問時間:12/31 17:55
#稅務(wù)師#
你好,營業(yè)執(zhí)照辦完以后直接去稅務(wù)局做稅務(wù)登記就行了
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打印復(fù)印一體機屬于什么稅收分類
文文老師
??|
提問時間:12/31 17:17
#稅務(wù)師#
可選擇輸出設(shè)備及裝置 109051103
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稅務(wù)師什么時候報名,什么時候考試
大寧老師
??|
提問時間:12/31 16:31
#稅務(wù)師#
你好,2024年稅務(wù)師考試報名時間分為兩個階段,初次報名階段為5月8日10:00至7月8日17:00,考試時間為11月2日至3日
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電梯維保費合同 消防維保費合同交印花稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:12/31 16:14
#稅務(wù)師#
電梯維保費合同,消防維保費合同交印花稅 按承攬合同
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您好,填建筑業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況,第7欄,從建設(shè)單位以外承攬工程完成的產(chǎn)值,這個建設(shè)單位以外是不是指的是私人的活?
文文老師
??|
提問時間:12/31 16:05
#稅務(wù)師#
這個建設(shè)單位以外 是指的是私人的活,單獨承包出去的活
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裝修公司請外部設(shè)計師給得設(shè)計費,無法取得發(fā)票,怎么合法稅錢扣除
波德老師
??|
提問時間:12/31 15:29
#稅務(wù)師#
你好,如果500元以下可以讓對方開收據(jù)扣除
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假如公司利潤表盈利了5萬,是不是要交5%的企業(yè)所得稅?再從公賬轉(zhuǎn)出來要交20%的分紅個稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/31 14:36
#稅務(wù)師#
是的,就是你說的那樣子的
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連鎖店,自己申請個體戶,收入打總公司賬戶,個體工商戶核定征收是核定收入怎么核?
郭老師
??|
提問時間:12/31 13:20
#稅務(wù)師#
核定率 收入*核定率*稅率-速算扣除 利潤200萬以內(nèi)的部分減半繳納
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