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A公司付款給個人甲,個人甲開具了銷售方為B公司抬頭的發(fā)票,請問符合規(guī)定嗎
郭老師
??|
提問時間:01/04 15:48
#稅務(wù)師#
你好,實際銷售給B的話可以,但是出委托書B委托A付款。
?閱讀? 48
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員工出差購買機票附帶的保險費需要計算交財產(chǎn)保險印花稅嗎
趙老師
??|
提問時間:01/04 14:39
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不需要,因為財產(chǎn)保險合同不包括再保險合同和貨物保險費,而員工出差購買機票附帶的保險費屬于個人性質(zhì)的保險,不在財產(chǎn)保險合同范圍內(nèi)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 71
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支付的加工費,需要繳納印花稅嗎
郭老師
??|
提問時間:01/04 12:54
#稅務(wù)師#
需要 承攬合同印花稅
?閱讀? 44
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我們裝修公司,之前給這個電工付了干活的錢,干活的電工出國了,現(xiàn)在他媳婦去稅務(wù)局給我們開了勞務(wù)費,可以稅前扣除嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/04 11:41
#稅務(wù)師#
可以 ,他媳婦去稅務(wù)局給我們開了勞務(wù)費,可以稅前扣除
?閱讀? 56
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老師,補交以前年度的印花和滯納金怎么做分錄?小企業(yè)會計準(zhǔn)則,幾百塊錢吧
宋生老師
??|
提問時間:01/03 17:41
#稅務(wù)師#
你好,你這個可以記錄,借,利潤分配,未分配利潤貸,銀行存款。
?閱讀? 49
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老師,一個公司投資另一個公司,轉(zhuǎn)讓股權(quán)時能把形成的利潤全部分紅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/03 17:19
#稅務(wù)師#
你好,可以的,可以這樣
?閱讀? 47
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老師您好,鑒證咨詢服務(wù)費什么情況下專票可以開出1%的稅率
文文老師
??|
提問時間:01/03 16:05
#稅務(wù)師#
小規(guī)模,就可以開1%專票
?閱讀? 50
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房開企業(yè)日照分析按什么交印花稅?
宋生老師
??|
提問時間:01/03 15:47
#稅務(wù)師#
你好,這個服務(wù)不需要交
?閱讀? 59
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建筑施工企業(yè)異地項目施工,如果不在項目所在地預(yù)交增值稅會有什么后果和影響?
張老師
??|
提問時間:01/03 15:41
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 如果建筑施工企業(yè)在異地項目施工時沒有在項目所在地預(yù)交增值稅,可能會面臨稅務(wù)機關(guān)的罰款、滯納金以及要求補繳稅款等后果。此外,還可能會影響企業(yè)的納稅信用等級。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 42
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兩夫妻都在給我們公司干活,男的做乳膠漆,女的做開荒保潔,而且注冊有家政服務(wù)部個體戶,都用這個個體戶開票給我們可以嗎?開票項目名稱怎么填?
郭老師
??|
提問時間:01/03 15:41
#稅務(wù)師#
可以的,都給你開保潔吧。
?閱讀? 57
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房地產(chǎn)企業(yè)測繪費合同屬于勘察設(shè)計合同交印花稅?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/03 15:08
#稅務(wù)師#
那個按承攬合同交印花稅
?閱讀? 55
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我10月有收到匯算清繳退回來的2%增值稅,那我做四季度申報增值稅的時候要寫在增值稅申報表里面嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/03 14:55
#稅務(wù)師#
不要寫在增值稅申報表里面
?閱讀? 47
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如果我申報2024年的利潤表,但是是從10月開始累計的,但是電子稅務(wù)局里面填寫表格的內(nèi)容跳報錯說12月的數(shù)字不等于本年累計有邏輯錯誤,這個怎么辦
郭老師
??|
提問時間:01/03 14:43
#稅務(wù)師#
你好,從10月份開始累計,你之前沒有申報還是怎么了?
?閱讀? 55
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老師股東打進(jìn)公司的投資款做成實收資本是不是要交印花稅?以后這個錢是不是可以正常采購物資全部用完
文文老師
??|
提問時間:01/03 14:40
#稅務(wù)師#
是的,要申報印花稅 ,資金正常使用
?閱讀? 54
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開了29萬2的1%普票,1%稅率合計季度稅額是2891.09但是如果是3%就是8504.85,差額2%是8504.85-2891.09=5613.76,填寫減免表的時候本期發(fā)生額填寫5613.76嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/03 14:25
#稅務(wù)師#
你好,不需要交稅的,減免稅額申報系統(tǒng)里面按照3%的來就行,不用填寫減免的2%。
?閱讀? 62
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3%減免2%的2%填寫在主表的第幾行
樸老師
??|
提問時間:01/03 14:18
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個不用自己 填寫 只要填寫減免稅明細(xì)表
?閱讀? 56
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老師您好,租用法人房子辦公用,無論租金多少?法人必須去稅務(wù)代開發(fā)票嗎?
Fenny老師
??|
提問時間:01/03 11:35
#稅務(wù)師#
你好 出租方提供發(fā)票給公司才能稅前扣除成本費用,這時候就需要對方去稅局代開發(fā)票。 但是,金額太小的對于出租方個人說沒有必須要代開發(fā)票,公司不需要發(fā)票的話。
?閱讀? 96
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您好,個體戶可以開專票嗎?怎么開?
聽風(fēng)老師
??|
提問時間:01/03 10:12
#稅務(wù)師#
可以的,到稅務(wù)局去就可以直接代開,當(dāng)然你開的時候會讓你繳稅
?閱讀? 54
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我們公司是開采礦山銷售毛石,現(xiàn)在已經(jīng)按申報納稅銷售額快五百萬了,但簽合同的不多,我只交了一個客戶的印花稅,請問年底了,我是不是要按銷售額交印花稅?還有印花稅是按含稅價的銷售額還是不含稅價的銷售額
宋生老師
??|
提問時間:01/03 09:59
#稅務(wù)師#
你好,現(xiàn)在的話可以按照不含稅來申報。
?閱讀? 48
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你好,簡易計稅的稅款是含稅價/1.03*0.03是這樣計算的嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/03 09:16
#稅務(wù)師#
是的,就是那樣計算的
?閱讀? 50
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老師請問,企業(yè)所得稅福利費14%稅前扣除那個,工資薪金指的只是給員工的工資是嗎?社保公積金公司部分算嘛?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/03 08:45
#稅務(wù)師#
工資薪金指的只是給員工的工資和獎金,不含公司部分社保和公積金
?閱讀? 56
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老師你好,請問登錄電子稅務(wù)局,印花稅信息采集后提交電子稅務(wù)局局,然后就可以申報了嗎?還是需要打電話給當(dāng)?shù)囟悇?wù)局讓工作人員給核定稅種?
東老師
??|
提問時間:01/02 21:37
#稅務(wù)師#
對,你采集完信息后就可以開始申報印花稅了
?閱讀? 68
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老師您好,印花稅信息采集,《應(yīng)稅憑證名稱》《應(yīng)稅憑證數(shù)量》《應(yīng)稅憑證書立日期》怎么填寫?寫合同嗎?
波德老師
??|
提問時間:01/02 19:59
#稅務(wù)師#
你好, 應(yīng)稅憑證名稱,就是簽訂的合同名稱,比如買賣合同, 應(yīng)稅憑證數(shù)量,就是簽訂的合同的份數(shù), 書立日期,就是簽訂的合同的日期
?閱讀? 195
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逾期付款的月利率 1.45%、年利率 17.41,合同是這么約定的,這種的話現(xiàn)在逾期付款了,要按照合同約定的付款嗎 還是可以按照銀行同期貸款利率支付
聽風(fēng)老師
??|
提問時間:01/02 19:39
#稅務(wù)師#
逾期了就要按合同約定的付款。。。這個利率沒有超LPR四倍,按合同。
?閱讀? 57
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外貿(mào)企業(yè)老師讓提供一份 單證備案資料? 我想問包括哪些?
暖暖老師
??|
提問時間:01/02 19:16
#稅務(wù)師#
提交免抵退稅/免退稅當(dāng)天報送資料 一、備案單證(首次申報出口退稅需要報送,第二次之后企業(yè)留存?zhèn)洳椋?根據(jù)國家稅務(wù)總局公告2022年9號準(zhǔn)備備案單證資料。 二、出口退稅資料(非無紙化企業(yè)需要報送) 1.生產(chǎn)企業(yè) 封面、生產(chǎn)企業(yè)出口貨物勞務(wù)免抵退稅申報明細(xì)表、免抵退稅申報匯總表、出口發(fā)票(成交方式:CIF/C&F,需要附送海運費發(fā)票)。 2.外貿(mào)企業(yè) 封面、進(jìn)貨明細(xì)表、出口明細(xì)表、進(jìn)貨發(fā)票、出口發(fā)票(成交方式:CIF/C&F,需要附送海運費發(fā)票)。 三、收匯資料(超期申報、四類企業(yè)需要報送) 收匯情況表、報關(guān)單出口退稅聯(lián)、銀行回單(回單上注明報關(guān)單號及金額)。 退運資料 1.出口貨物已補稅/未退稅證明(申請) 2.退運申請 3.退運協(xié)議 4.報關(guān)單(出口退稅聯(lián)) 5.出口發(fā)票
?閱讀? 94
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建筑勞務(wù)公司因甲方直接付給勞動者工資,勞務(wù)公司直接開票給甲方,勞務(wù)公司缺少成本發(fā)票,勞務(wù)公司的企業(yè)所得稅可以核定征收嗎?核定的話有依據(jù)嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/02 19:00
#稅務(wù)師#
你好,現(xiàn)在基本不能核定征收了 另外,這些勞動者的工資,可以作為勞務(wù)公司的成本
?閱讀? 55
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如果2023年1月-2024年8月的科目余額表里面進(jìn)項稅的余額是不是就等于是2024年1余額1日-2024年8月31日科目余額表里面的進(jìn)項稅的余額?
樸老師
??|
提問時間:01/02 19:00
#稅務(wù)師#
不一定。因進(jìn)項稅余額受其發(fā)生、抵扣、轉(zhuǎn)出及跨年留抵稅額等因素影響,2023 年 1 月 - 2024 年 8 月期間這些情況不斷變化,所以兩個時間段的進(jìn)項稅余額通常不相等。
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老師您好,年終一次性獎金,如果3萬是3%的個稅是嗎?免稅收入都能填哪些,減除費用能有哪些呢,謝謝老師
宋生老師
??|
提問時間:01/02 18:46
#稅務(wù)師#
你好,36000以內(nèi)就是3%的了。 比如退休金,比如國家級的獎金等 減除就是社保,公積金,專項扣除等。
?閱讀? 66
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30萬 用錢天數(shù)138天 利息按照銀行貸款利息的話 利息是要多少錢 可以列出明細(xì)嘛
宋生老師
??|
提問時間:01/02 17:42
#稅務(wù)師#
你好,現(xiàn)在基本上是3.3%的貸款利率 用300000*3.3%*138/360就可以了
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老師,年底12月成本發(fā)票,對方還沒開過來,我先做成本入賬,等票來了放進(jìn)去可不可以
文文老師
??|
提問時間:01/02 17:01
#稅務(wù)師#
可以,先做成本入賬,等票來了放進(jìn)去可以
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