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我10月有收到匯算清繳退回來的2%增值稅,那我做四季度申報增值稅的時候要寫在增值稅申報表里面嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/03 14:55
#稅務師#
不要寫在增值稅申報表里面
?閱讀? 44
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如果我申報2024年的利潤表,但是是從10月開始累計的,但是電子稅務局里面填寫表格的內(nèi)容跳報錯說12月的數(shù)字不等于本年累計有邏輯錯誤,這個怎么辦
郭老師
??|
提問時間:01/03 14:43
#稅務師#
你好,從10月份開始累計,你之前沒有申報還是怎么了?
?閱讀? 52
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老師股東打進公司的投資款做成實收資本是不是要交印花稅?以后這個錢是不是可以正常采購物資全部用完
文文老師
??|
提問時間:01/03 14:40
#稅務師#
是的,要申報印花稅 ,資金正常使用
?閱讀? 50
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開了29萬2的1%普票,1%稅率合計季度稅額是2891.09但是如果是3%就是8504.85,差額2%是8504.85-2891.09=5613.76,填寫減免表的時候本期發(fā)生額填寫5613.76嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/03 14:25
#稅務師#
你好,不需要交稅的,減免稅額申報系統(tǒng)里面按照3%的來就行,不用填寫減免的2%。
?閱讀? 59
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3%減免2%的2%填寫在主表的第幾行
樸老師
??|
提問時間:01/03 14:18
#稅務師#
同學你好 這個不用自己 填寫 只要填寫減免稅明細表
?閱讀? 54
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老師您好,租用法人房子辦公用,無論租金多少?法人必須去稅務代開發(fā)票嗎?
Fenny老師
??|
提問時間:01/03 11:35
#稅務師#
你好 出租方提供發(fā)票給公司才能稅前扣除成本費用,這時候就需要對方去稅局代開發(fā)票。 但是,金額太小的對于出租方個人說沒有必須要代開發(fā)票,公司不需要發(fā)票的話。
?閱讀? 93
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您好,個體戶可以開專票嗎?怎么開?
聽風老師
??|
提問時間:01/03 10:12
#稅務師#
可以的,到稅務局去就可以直接代開,當然你開的時候會讓你繳稅
?閱讀? 52
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我們公司是開采礦山銷售毛石,現(xiàn)在已經(jīng)按申報納稅銷售額快五百萬了,但簽合同的不多,我只交了一個客戶的印花稅,請問年底了,我是不是要按銷售額交印花稅?還有印花稅是按含稅價的銷售額還是不含稅價的銷售額
宋生老師
??|
提問時間:01/03 09:59
#稅務師#
你好,現(xiàn)在的話可以按照不含稅來申報。
?閱讀? 46
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你好,簡易計稅的稅款是含稅價/1.03*0.03是這樣計算的嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/03 09:16
#稅務師#
是的,就是那樣計算的
?閱讀? 48
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老師請問,企業(yè)所得稅福利費14%稅前扣除那個,工資薪金指的只是給員工的工資是嗎?社保公積金公司部分算嘛?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/03 08:45
#稅務師#
工資薪金指的只是給員工的工資和獎金,不含公司部分社保和公積金
?閱讀? 54
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老師你好,請問登錄電子稅務局,印花稅信息采集后提交電子稅務局局,然后就可以申報了嗎?還是需要打電話給當?shù)囟悇站肿尮ぷ魅藛T給核定稅種?
東老師
??|
提問時間:01/02 21:37
#稅務師#
對,你采集完信息后就可以開始申報印花稅了
?閱讀? 65
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老師您好,印花稅信息采集,《應稅憑證名稱》《應稅憑證數(shù)量》《應稅憑證書立日期》怎么填寫?寫合同嗎?
波德老師
??|
提問時間:01/02 19:59
#稅務師#
你好, 應稅憑證名稱,就是簽訂的合同名稱,比如買賣合同, 應稅憑證數(shù)量,就是簽訂的合同的份數(shù), 書立日期,就是簽訂的合同的日期
?閱讀? 189
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逾期付款的月利率 1.45%、年利率 17.41,合同是這么約定的,這種的話現(xiàn)在逾期付款了,要按照合同約定的付款嗎 還是可以按照銀行同期貸款利率支付
聽風老師
??|
提問時間:01/02 19:39
#稅務師#
逾期了就要按合同約定的付款。。。這個利率沒有超LPR四倍,按合同。
?閱讀? 55
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外貿(mào)企業(yè)老師讓提供一份 單證備案資料? 我想問包括哪些?
暖暖老師
??|
提問時間:01/02 19:16
#稅務師#
提交免抵退稅/免退稅當天報送資料 一、備案單證(首次申報出口退稅需要報送,第二次之后企業(yè)留存?zhèn)洳椋?根據(jù)國家稅務總局公告2022年9號準備備案單證資料。 二、出口退稅資料(非無紙化企業(yè)需要報送) 1.生產(chǎn)企業(yè) 封面、生產(chǎn)企業(yè)出口貨物勞務免抵退稅申報明細表、免抵退稅申報匯總表、出口發(fā)票(成交方式:CIF/C&F,需要附送海運費發(fā)票)。 2.外貿(mào)企業(yè) 封面、進貨明細表、出口明細表、進貨發(fā)票、出口發(fā)票(成交方式:CIF/C&F,需要附送海運費發(fā)票)。 三、收匯資料(超期申報、四類企業(yè)需要報送) 收匯情況表、報關單出口退稅聯(lián)、銀行回單(回單上注明報關單號及金額)。 退運資料 1.出口貨物已補稅/未退稅證明(申請) 2.退運申請 3.退運協(xié)議 4.報關單(出口退稅聯(lián)) 5.出口發(fā)票
?閱讀? 91
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建筑勞務公司因甲方直接付給勞動者工資,勞務公司直接開票給甲方,勞務公司缺少成本發(fā)票,勞務公司的企業(yè)所得稅可以核定征收嗎?核定的話有依據(jù)嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/02 19:00
#稅務師#
你好,現(xiàn)在基本不能核定征收了 另外,這些勞動者的工資,可以作為勞務公司的成本
?閱讀? 52
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如果2023年1月-2024年8月的科目余額表里面進項稅的余額是不是就等于是2024年1余額1日-2024年8月31日科目余額表里面的進項稅的余額?
樸老師
??|
提問時間:01/02 19:00
#稅務師#
不一定。因進項稅余額受其發(fā)生、抵扣、轉(zhuǎn)出及跨年留抵稅額等因素影響,2023 年 1 月 - 2024 年 8 月期間這些情況不斷變化,所以兩個時間段的進項稅余額通常不相等。
?閱讀? 53
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老師您好,年終一次性獎金,如果3萬是3%的個稅是嗎?免稅收入都能填哪些,減除費用能有哪些呢,謝謝老師
宋生老師
??|
提問時間:01/02 18:46
#稅務師#
你好,36000以內(nèi)就是3%的了。 比如退休金,比如國家級的獎金等 減除就是社保,公積金,專項扣除等。
?閱讀? 60
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30萬 用錢天數(shù)138天 利息按照銀行貸款利息的話 利息是要多少錢 可以列出明細嘛
宋生老師
??|
提問時間:01/02 17:42
#稅務師#
你好,現(xiàn)在基本上是3.3%的貸款利率 用300000*3.3%*138/360就可以了
?閱讀? 52
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老師,年底12月成本發(fā)票,對方還沒開過來,我先做成本入賬,等票來了放進去可不可以
文文老師
??|
提問時間:01/02 17:01
#稅務師#
可以,先做成本入賬,等票來了放進去可以
?閱讀? 50
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老師你好,電子稅務局沒有核定印花稅,若有銷售合同也必須申報繳納嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/02 16:36
#稅務師#
同學你好 這個不是核定的 是你們自己采集的哦
?閱讀? 55
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經(jīng)主管稅務局檢查,發(fā)現(xiàn)上月的發(fā)票不符合規(guī)定,但是進項已經(jīng)抵扣,調(diào)賬是:借:應納稅額—增值稅檢查調(diào)整 貸:應納稅額—(進項稅額轉(zhuǎn)出)嗎?
周老師
??|
提問時間:01/02 16:31
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 是的,您寫的是正確的 祝您學習愉快!
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年底前發(fā)現(xiàn)增值稅有誤,調(diào)整增值稅的時候需要用應交稅費—增值稅檢查調(diào)整嗎?
郭鋒老師
??|
提問時間:01/02 16:21
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 在稅務機關對增值稅進行檢查后,凡涉及增值稅賬務調(diào)整的,應設立“應交稅費——增值稅檢查調(diào)整”專門賬戶進行核算。 祝您學習愉快!
?閱讀? 62
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裝修公司,包工包料直接來勞務票,可以嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/02 15:54
#稅務師#
裝修公司,包工包料直接來 建筑服務*建筑勞務,可以
?閱讀? 63
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征收嗎老師,個體戶小規(guī)模納稅人必須查帳
文文老師
??|
提問時間:01/02 15:54
#稅務師#
現(xiàn)在成立的個體戶,通常是查賬征收
?閱讀? 57
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普票要不要預繳?。慨惖亟ㄖ枕椖堪l(fā)票
宋生老師
??|
提問時間:01/02 14:57
#稅務師#
你好,你超過起征點就需要預交。
?閱讀? 66
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老師,請問認繳出資的股權(quán)變更,需要交印花稅和企業(yè)所得稅嗎
郭老師
??|
提問時間:01/02 14:33
#稅務師#
你好,沒有收到,不需要交印花稅,這個不需要交所得稅的
?閱讀? 86
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老師好,請問2024年未勾選的進項票,可以當做成本抵減企業(yè)所得稅應納稅所得額嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/02 14:27
#稅務師#
可以的,沒問題的哈
?閱讀? 51
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24年底暫估了獎金,計提第四季度工會費,這個暫估的獎金也要計入工會費申報的計稅依據(jù)里嗎。
宋生老師
??|
提問時間:01/02 14:13
#稅務師#
你好,你的獎金準備什么時候申報?
?閱讀? 60
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請問老師,單位2024年列支屬于2023年的成本、費用,企業(yè)所得稅匯算清繳的調(diào)整依據(jù)是什么呢?
宋生老師
??|
提問時間:01/02 11:21
#稅務師#
你好,不屬于24年的這部分不能夠扣除,因為這樣是違反權(quán)責發(fā)生制的。
?閱讀? 56
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請問老師,計提為支付的,企業(yè)所得稅匯算清繳為什么調(diào)整的政策依據(jù)是什么?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/02 11:18
#稅務師#
你好,《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第十條也規(guī)定了不得扣除的項目,如向投資者支付的股息、紅利等權(quán)益性投資收益款項、企業(yè)所得稅稅款、稅收滯納金、罰金、罰款和被沒收財物的損失等。因此,如果計提未支出的費用屬于這些不得扣除的項目,那么就不能在稅前扣除。
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