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占地冷庫100平方的冷庫折舊年限是幾年呀?如果沒有發(fā)票怎么辦?做怎樣的處理?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/07 10:36
#稅務(wù)#
您好,房屋是一般是按20年折舊的,沒有發(fā)票就不能抵稅了
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開票,住宿服務(wù)費(fèi),單位用:項(xiàng),可以嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/07 10:35
#稅務(wù)#
您好,可以,這個(gè)問題不大
?閱讀? 76
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個(gè)體工商戶需不需要開公戶
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:12/07 10:28
#稅務(wù)#
那個(gè)可以不開設(shè)公戶的
?閱讀? 83
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老師好:如果公司賣產(chǎn)品給關(guān)聯(lián)公司,產(chǎn)品的售價(jià)按成本價(jià)或者低于成本價(jià)售出,有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)。
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/07 10:25
#稅務(wù)#
存在操縱交易,轉(zhuǎn)移利潤嫌疑,稅局會(huì)重新核定售價(jià),要求補(bǔ)稅。
?閱讀? 89
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老師,你好。請(qǐng)問下申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,員工有購買社保,但是當(dāng)月沒有工資,怎么報(bào)個(gè)稅呢
高輝老師
??|
提問時(shí)間:12/07 10:22
#稅務(wù)#
你好,如果這部分社保需要員工次月承擔(dān),當(dāng)月可以按照0申報(bào),次月扣除的時(shí)候加到里面 如果社保個(gè)人部分不需要個(gè)人承擔(dān),收入和個(gè)人部分都按照這兩個(gè)數(shù)報(bào)
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老師,餐費(fèi)開的專票,走的差旅費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅是不也不能低扣
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/07 10:20
#稅務(wù)#
餐費(fèi)開的專票,走的差旅費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅 也不能低扣
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電商會(huì)計(jì)分店鋪計(jì)算各店鋪保本點(diǎn)的案例分析
羊小羊老師
??|
提問時(shí)間:12/07 10:18
#稅務(wù)#
你好,提供一個(gè)供您參考: 以下是一個(gè)電商會(huì)計(jì)分店鋪計(jì)算各店鋪保本點(diǎn)的案例分析: 某電商企業(yè)運(yùn)營三個(gè)不同品類的店鋪,分別是服裝店鋪、家居用品店鋪和數(shù)碼產(chǎn)品店鋪。為了精準(zhǔn)把控各店鋪的盈利狀況并制定適宜的經(jīng)營策略,企業(yè)著手計(jì)算各店鋪的保本點(diǎn)。 對(duì)于服裝店鋪,經(jīng)核算其每月固定成本達(dá) 50,000 元,涵蓋店鋪?zhàn)饨?、員工薪酬、設(shè)備折舊等項(xiàng)目。變動(dòng)成本方面,每件服裝的平均變動(dòng)成本約為 80 元,主要包含商品采購成本與快遞費(fèi)用等。而服裝的平均銷售單價(jià)確定為 200 元。 家居用品店鋪每月固定成本總計(jì) 35,000 元,包括場(chǎng)地租賃、水電費(fèi)以及人員工資等支出。其每件家居用品的變動(dòng)成本約為 40 元,主要源于原材料采購與包裝運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)。該店鋪家居用品的平均銷售單價(jià)為 120 元。 數(shù)碼產(chǎn)品店鋪由于專業(yè)設(shè)備維護(hù)、技術(shù)人員薪資以及店鋪運(yùn)營等多方面的因素,每月固定成本高達(dá) 80,000 元。每件數(shù)碼產(chǎn)品的變動(dòng)成本因產(chǎn)品特性有所不同,經(jīng)統(tǒng)計(jì)平均變動(dòng)成本為 [X] 元(此處假設(shè)一個(gè)具體數(shù)值以便完整計(jì)算,比如 600 元),平均銷售單價(jià)為 [Y] 元(例如 1000 元)。 保本點(diǎn)計(jì)算公式為:保本銷售量 = 固定成本 ÷(銷售單價(jià) - 變動(dòng)成本)。 服裝店鋪保本銷售量 = 50000÷(200 - 80) ≈ 417(件)。這意味著服裝店鋪每月至少要銷售 417 件服裝才能達(dá)到收支平衡。 家居用品店鋪保本銷售量 = 35000÷(120 - 40) = 438(件),即每月需售出 438 件家居用品才可保本。 數(shù)碼產(chǎn)品店鋪保本銷售量 = 80000÷(1000 - 600) = 200(件),表明每月銷售 200 件數(shù)碼產(chǎn)品方能實(shí)現(xiàn)保本經(jīng)營。 通過對(duì)各店鋪保本點(diǎn)的精確計(jì)算,企業(yè)能夠清晰地洞察每個(gè)店鋪的經(jīng)營底線,從而在銷售目標(biāo)設(shè)定、成本管控、產(chǎn)品定價(jià)以及營銷資源分配等方面做出更為科學(xué)合理的決策,助力各店鋪提升盈利能力并實(shí)現(xiàn)整體的可持續(xù)發(fā)展。
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老師,老板說他從公司成立到現(xiàn)在投資了1000多萬,他想看看他的錢到底都花哪里了,虧了多少錢,還要看應(yīng)收應(yīng)付,前任會(huì)計(jì)一直給他的是提供給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表,而且只是公司外賬的那部分,他看不懂,我剛來,我想問下老板要的這個(gè)表到底是收支明細(xì)表,還是大白話的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表
高輝老師
??|
提問時(shí)間:12/07 10:11
#稅務(wù)#
你好,老板要的是兩個(gè) 錢花哪里是看現(xiàn)金流量表,或者收支明細(xì)表 虧損情況是看的利潤表。 需要分開給提供的
?閱讀? 89
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付了3000塊錢原材料貨款,客戶回了一個(gè)3080的普票,這80的差額怎么做賬,分錄怎么寫
立峰老師
??|
提問時(shí)間:12/07 10:09
#稅務(wù)#
你好同學(xué), 一、退回重開。 或者 二、我們只按3000入賬。
?閱讀? 86
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老師,企業(yè)所得稅中關(guān)于捐贈(zèng)的問題,前提都是符合法定捐贈(zèng)條件下,年度利潤總額*0.12=120,實(shí)際支出80,調(diào)減納稅所得額40對(duì)嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:12/07 10:08
#稅務(wù)#
實(shí)際支出沒有超過扣除限額就可以全額扣除80
?閱讀? 307
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老師,咨詢一下,之前暫估的現(xiàn)在發(fā)票到了,可是本月有很多留底,這是為什么
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:12/07 10:07
#稅務(wù)#
因?yàn)榘l(fā)票是集中到了進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)稅很少就產(chǎn)生了留抵
?閱讀? 66
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老師,給老板看的利潤表里的收入是銀行收到的錢的金額,還是說會(huì)計(jì)做賬的確認(rèn)收入開發(fā)票的金額呢
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:12/07 10:05
#稅務(wù)#
關(guān)鍵是老板想知道啥?看收入還是看現(xiàn)金?
?閱讀? 93
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本人是公司法人,出去兼職收人屬于公司收入還是個(gè)人收入
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:12/07 10:03
#稅務(wù)#
那個(gè)是屬于私人的收入
?閱讀? 266
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個(gè)人出租非住房,開專票,需要交什么稅?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:12/07 09:54
#稅務(wù)#
出租商業(yè)用房的,房產(chǎn)稅12%減半,印花稅0.1%減半,個(gè)稅20%,增值稅5%(月租10萬以下免交),城建稅,教育費(fèi)附加,城鎮(zhèn)土地使用稅(各地單位面積稅額不一) 應(yīng)交增值稅=租金收入/1.05* 0.05, 附加稅費(fèi)=應(yīng)交增值稅*0.06 印花稅=租金收入/1.05*0.1%*50% 房產(chǎn)稅=租金收入/1.05* 12%*50% 城鎮(zhèn)土地使用稅=占地面積*單位稅額 個(gè)人所得稅=(租金收入-增值稅-附加稅費(fèi)-印花稅-房產(chǎn)稅-城鎮(zhèn)土地使用稅)*(1-20%)*20%
?閱讀? 99
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老師你好,公司一般納稅人,公司欠領(lǐng)導(dǎo)的錢可不可以轉(zhuǎn)為實(shí)收資本入賬
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:12/07 09:54
#稅務(wù)#
那個(gè)不行的,除非他自己以前實(shí)際打款到公司了
?閱讀? 69
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老師 我這個(gè)固定資產(chǎn)有部分在 但是跟賬上的不符 我需要怎么做分錄調(diào)整 您給我舉個(gè)例子
廖君老師
??|
提問時(shí)間:12/07 09:52
#稅務(wù)#
...
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老師 資產(chǎn)需要咋處理呢 怎么做分錄呢 可以讓固定資產(chǎn)無數(shù)據(jù)@廖君老師
羊小羊老師
??|
提問時(shí)間:12/07 09:46
#稅務(wù)#
以下是固定資產(chǎn)處置使賬上無數(shù)據(jù)的一般步驟及簡(jiǎn)要分錄: 轉(zhuǎn)入清理:按固定資產(chǎn)賬面價(jià)值,借 “固定資產(chǎn)清理”(原價(jià)減累計(jì)折舊和減值準(zhǔn)備后的余額), 借 “累計(jì)折舊”,借 “固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”(若有),貸 “固定資產(chǎn)”。 取得處置收入:借 “銀行存款” 等(實(shí)際收到價(jià)款),貸 “固定資產(chǎn)清理”。 結(jié)轉(zhuǎn)清理損益:若為凈收益,借 “固定資產(chǎn)清理”,貸 “資產(chǎn)處置損益”;若為凈損失,屬于正常出售的 借 “資產(chǎn)處置損益”,貸 “固定資產(chǎn)清理”,屬于報(bào)廢毀損等非日常的 借 “營業(yè)外支出”,貸 “固定資產(chǎn)清理”。完成這些分錄處理后,固定資產(chǎn)賬戶余額就會(huì)變?yōu)榱恪?/a>
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開具9%的運(yùn)費(fèi)發(fā)票是在增值稅附列資料,貨物及加工修理勞務(wù)填還是在服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無形服務(wù)填
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:12/07 09:46
#稅務(wù)#
是在服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無形服務(wù)填
?閱讀? 64
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有自產(chǎn)自銷的免稅收入,又有13%的商品收入,應(yīng)該怎么核算企業(yè)所得稅?比如費(fèi)用怎么分?jǐn)偅?/a>
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:12/07 09:45
#稅務(wù)#
費(fèi)用不需要分?jǐn)?,只是?duì)應(yīng)各自的進(jìn)貨成本結(jié)轉(zhuǎn)
?閱讀? 275
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老師 公司可以提取多少現(xiàn)金用于日常報(bào)銷
鄒老師
??|
提問時(shí)間:12/07 09:41
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)沒有統(tǒng)一規(guī)定。因?yàn)椴煌疽?guī)模,對(duì)現(xiàn)金需求的金額是不同的
?閱讀? 258
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老師老板把個(gè)人的商品房轉(zhuǎn)給公司交哪些稅?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/07 09:40
#稅務(wù)#
你好,個(gè)人需要增值稅及附加,個(gè)稅,印花稅等。 購買方需要契稅和印花稅
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另外我們出口報(bào)關(guān)單貿(mào)易類型是一般貿(mào)易,生產(chǎn)型企業(yè)是不是就享受不了抵退,只能作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出入成本呢?
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/07 09:36
#稅務(wù)#
生產(chǎn)型企業(yè)報(bào)關(guān)單貿(mào)易類型為一般貿(mào)易時(shí)可以享受免抵退政策,不是只能進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出入成本。 只要出口自產(chǎn)或視同自產(chǎn)貨物且符合規(guī)定就能用免抵退政策。 計(jì)算分幾步:先算當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額;再算當(dāng)期應(yīng)納稅額;接著算免抵退稅額;最后比較確定應(yīng)退稅額和免抵稅額。政策目的是合理確定出口貨物稅負(fù),企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額一部分抵頂內(nèi)銷應(yīng)納稅額,一部分退還出口貨物稅額。
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我們公司是制造企業(yè)享受免退抵類型,我有2個(gè)問題:1、出口的貨物境外俄羅斯付的人民幣,我們收的人民幣在做稅務(wù)申報(bào)時(shí)美元匯率填100還是根據(jù)出口當(dāng)月按其出口當(dāng)天美元匯率來填寫? 2、另外對(duì)于我們這個(gè)貨物對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)還是按內(nèi)銷那樣直接勾選認(rèn)證嗎?需不需要單獨(dú)做個(gè)標(biāo)識(shí)出口貨物相應(yīng)取得的進(jìn)項(xiàng)呢?這才方便識(shí)別后續(xù)抵免的部分吧?
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/07 09:34
#稅務(wù)#
問題一 應(yīng)根據(jù)出口當(dāng)月出口當(dāng)天的美元匯率填寫,這樣符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅務(wù)規(guī)定,也能保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的一致性和可比性。 問題二 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要在平臺(tái)勾選認(rèn)證,且需要單獨(dú)做標(biāo)識(shí)區(qū)分出口貨物對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng),比如在系統(tǒng)中設(shè)置標(biāo)記或在備注欄注明 “出口貨物進(jìn)項(xiàng)”,方便后續(xù)計(jì)算免抵退稅額。
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老師,增值稅稅負(fù)率各行業(yè)都是多少
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/07 09:27
#稅務(wù)#
農(nóng)副食品加工:3.50% 食品飲料:4.50% 紡織品(化纖):2.25% 紡織服裝、皮革羽毛(絨)及制品:2.91% 造紙及紙制品業(yè):5.00% 建材產(chǎn)品:4.98% 化工產(chǎn)品:3.35% 醫(yī)藥制造業(yè):8.50% 卷煙加工:12.50% 塑料制品業(yè):3.50% 非金屬礦物制品業(yè):5.50% 金屬制品業(yè):2.20% 機(jī)械交通運(yùn)輸設(shè)備:3.70% 電子通信設(shè)備:2.65% 工藝品及其他制造業(yè):3.50% 電氣機(jī)械及器材:3.70% 電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè):4.95% 商業(yè)批發(fā):0.90% 商業(yè)零售:2.50% 其他:3.50%
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給政府單位開維修發(fā)票,應(yīng)該開增值稅普通發(fā)票,由于工作人員疏忽,開成增值稅專用發(fā)票了怎么辦?這張票會(huì)一直滯留在我家開票系統(tǒng)而無法抵扣,這對(duì)我們有什么影響嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/07 09:21
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)沒事的,不影響。
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老師您好,請(qǐng)問長(zhǎng)期待攤費(fèi)用一般攤銷多少年?謝謝
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/07 09:11
#稅務(wù)#
你好,要看是什么業(yè)務(wù)形成的。 比如你一次支付了5年的租金,那就是5年,你支付了10年的租金就是10年。
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您好,為某個(gè)項(xiàng)目發(fā)生的示范區(qū)設(shè)計(jì)規(guī)劃費(fèi),視頻制作費(fèi),除了銷售費(fèi)用,可以放勞務(wù)成本嘛?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/07 09:11
#稅務(wù)#
你好,可以的操作沒問題。
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老師,我公司原來有一個(gè)員工9月份工作一個(gè)月,然后個(gè)稅申報(bào)也報(bào)了9月,9月30日就離職了,然后11月又回來了,申報(bào)11月個(gè)稅時(shí),這個(gè)員工是否要清除離職日期
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/07 09:08
#稅務(wù)#
你好,你可以不清除,中間那個(gè)月報(bào)0就好了
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老師,早上好!公司購買二手車,請(qǐng)問對(duì)方開票是運(yùn)輸費(fèi)合理嗎?怎樣取得票對(duì)公司有利呢
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/07 09:07
#稅務(wù)#
你好,不可以的。要車輛的發(fā)票,入固定資產(chǎn)才行
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老師好,我司11月跟對(duì)方約定發(fā)生一筆服務(wù),在11月份開了票給對(duì)方!但是現(xiàn)在服務(wù)終止了!相當(dāng)于業(yè)務(wù)不存在了!沖紅了以前的發(fā)票!如果11月份發(fā)票不做收入!應(yīng)該怎么入賬?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/07 09:03
#稅務(wù)#
你好,你已經(jīng)開了發(fā)票,11月沒有沖紅,就得先計(jì)入收入,然后12月開紅字發(fā)票沖減收入
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